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2015年度陸豐市烏坎水閘管理處部門決算公開
2016-10-25 16:29:47 陸豐市烏坎水閘管理處 字體:
2015年度陸豐市烏坎水閘管理處部門決算
基本情況說明


一、部門基本情況
部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能
陸豐市烏坎水閘管理處是副科級水利工程管理單位,以防汛、排澇、通航為主要職責(zé),是純公益性事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):1.人秘股;2.工程管理股。
納入本部門決算編報的單位:陸豐市烏坎水閘管理處本級。
(一)人員構(gòu)成情況
(二)我單位事業(yè)編制25人,現(xiàn)有干部職工22人(財政供養(yǎng)人員)、退休人員1人(財政供養(yǎng)人員)。

二、收入決算情況說明
本單位2015年度收入合計161.62萬元,與2014年度相比,收入總計增加35.25萬元,增長30.6%。主要原因:是工資福利收入增加和水利工程資金增加。其中:財政撥款收入158.62萬元,占本年收入合計的98.14%;上級補(bǔ)助收入2.9萬元;占本年收入合計的1.79%;其他收入0.1萬元,占本年收入合計的0.06%。

三、支出決算情況說明
本單位2015年度支出合計150.45萬元。與2014年度相比,支出總計增加35.58萬元,增長30.97%。主要是工資福利支出增加和水利工程資金增加。其中:財政撥款支出147.12萬元,占本年支出合計的95.21%。財政撥款支出中基本支出1113.12萬元,占本年財政撥款支出76.89%,基本支出用于:人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi);項目支出34.00萬元,占本年財政撥款支出23.11%,主要用于:水利工程建設(shè)項目支出。

四、“三公經(jīng)費(fèi)”財政撥款支出決算說明
“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款支出情況
2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬元,支出決算數(shù)比2014年減少0萬元,下降0%。其中:                     
1. 因公出國(境)費(fèi)0萬元,因公出國(境)費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%,2016年度因公出國(境)費(fèi)預(yù)算支出比2015年度減少0萬元,下降0%。下降的主要原因是:本部門沒有人員因公出國(境)。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0萬元。本部門機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量為0輛。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)是指公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及公務(wù)用車租賃費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,用于更新購置0輛公務(wù)用車,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。2015年度公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出比2014年度減少0萬元,下降0%,主要原因是:沒有公務(wù)用車。
3.公務(wù)接待費(fèi)決算0萬元,公務(wù)接待費(fèi)是指按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。主要用于召開會議、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請示匯報等公務(wù)活動中按規(guī)定接待發(fā)生的費(fèi)用,包括交通、用餐、住宿等。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%。2015年共接待國內(nèi)來訪批次0個,共0人次。2015年度公務(wù)接待費(fèi)決算支出比2014年度減少0萬元,下降0%,主要原因是:沒有公務(wù)接待。

五、政府采購支出情況說明
本部門2015年度以實際完成政府采購合同為準(zhǔn)支出的政府采購金額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算說明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出21.81萬元,比上年增加7.05萬元,增長47.76%,主要原因是:辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)增加。包括:辦公費(fèi)1.87萬元,印刷費(fèi)0.68萬元,手續(xù)費(fèi)0.13萬元,電費(fèi)4.69萬元,郵電費(fèi)0.61萬元,差旅費(fèi)3.32萬元,維修費(fèi)5萬元,公務(wù)接待費(fèi)3.33萬元,其他商品和服務(wù)支出2.19萬元。

七、主要的民生項目和重點支出項目的績效評價結(jié)果情況說明
今年無開展此項工作。

八、國有資產(chǎn)占有使用情況
國有資產(chǎn)占有情況中,單位價值50萬元以上通用設(shè)備以及單價100萬元以上專用設(shè)備臺(套)數(shù)為零臺。

九、其他需要說明的事項
無其他說明事項。

十、 名稱解釋
1、財政撥款收入:指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。
2、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”以外的各項收入。
3、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
4、結(jié)余分配:指單位按規(guī)定對非財政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8、“三公”經(jīng)費(fèi):指市本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
9、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財政部有明確規(guī)定前,“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照執(zhí)行。
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