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2015年度陸豐市委黨校部門決算公開
2016-10-25 16:41:19 陸豐市委黨校 字體:
目錄

第一部分  部門概況
第二部分  2015年度部門決算公開表
第三部分  2015年度部門決算情況說明
第四部分  其他需要說明的事項(xiàng)
第五部分  名詞解釋


第一部分  部門概況

  一、 部門基本情況
 ?。ㄒ唬┎块T機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能
  本部門不設(shè)下屬單位,本部門為本級(jí)決算算單位。
  中共陸豐市委黨校為市委正科級(jí)事業(yè)單位,主要任務(wù)是輪訓(xùn)和培訓(xùn)鎮(zhèn)科級(jí)黨員干部、基層黨組織書記、中青年黨員干部和村支部書記、村委會(huì)主任;宣傳馬克思主義、毛澤東思想、鄧小平理論和黨的路線、方針、政策;開展建設(shè)有特色社會(huì)主義事業(yè)課題研究,協(xié)同組織人事部門,對(duì)學(xué)員在校期間進(jìn)行考察。
 ?。ǘ┎块T人員構(gòu)成
  部門共有編制28人,在職人員27人,其中財(cái)政供養(yǎng) 27人;離退休 22人,其中財(cái)政供養(yǎng)22人,遺囑供養(yǎng) 2人。


第二部分  2015年中共陸豐市委黨校部門決算表

  具體公開表格見附件:決算公開表


第三部分 2015年中共陸豐市委黨校部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明
  本部門2015年部門決算收入合計(jì)341.26萬元,與上年相比,收入總計(jì)增加124.46萬元,增長(zhǎng)47.54%。主要原因是一是增加工資福利支出;二是增加社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)。其中:財(cái)政撥款收入297.55萬元,占本年收入合計(jì)的87.2%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元;事業(yè)收入43.67萬元;其他收入0.04萬元。
  二、支出決算情況說明
  本部門2015年決算支出合計(jì)316.7萬元,與上年相比,支出總計(jì)增加55.86萬元,增長(zhǎng)21.42%。主要原因是一是增加工資福利支出;二是增加社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)。其中:財(cái)政撥款支出301.3萬元,占本年支出合計(jì)的95.1%。財(cái)政撥款支出中基本支出205.1萬元,占本年財(cái)政撥款支出68.1%,基本支出用于:工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、商品和服務(wù)支出等。項(xiàng)目支出0萬元,占本年財(cái)政撥款支出0%。
  三、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出決算說明
  本部門2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出4.02萬元,支出數(shù)比上年減少0.13萬元,下降3.1%。其中:
  (一)因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元,因公出國(guó)(境)費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%,2015年度因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算支出比2014年度減少0萬元,下降0%。下降的主要原因是:本部門沒有人員因公出國(guó)(境)。
 ?。ǘ┕珓?wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算3.19萬元。本部門機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量1輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的79.4%,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)決算0萬元,用于更新購(gòu)置0輛公務(wù)用車,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算3.19萬元。2015年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年度減少0.07萬元,下降2.1%。
 ?。ㄈ┕珓?wù)接待費(fèi)0.83萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的20.6%。2015年接待國(guó)內(nèi)來訪批次15個(gè),共85人次。2015年度公務(wù)接待費(fèi)支出比上年度減少0.06萬元,下降6.7%。減少接待批次。
  四、政府采購(gòu)支出決算情況說明
  本部門2015年政府采購(gòu)金額0萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬元,政府采購(gòu)工程支出0萬元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額0%。本單位本年度無政府采購(gòu)。
  五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算說明
  機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出37萬元,比上年減少1.2萬元,下降22%,主要原因是:嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理,控制費(fèi)用開支。包括:辦公費(fèi)4.2元,印刷費(fèi)0.9萬元,水費(fèi)0.96萬,電費(fèi)2.2萬元,郵電費(fèi)1.7萬元,差旅費(fèi)0.36,維修費(fèi)10.8萬元,培訓(xùn)費(fèi)0.16萬元,公務(wù)接待費(fèi)0.83萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.2萬元,其他商品和服務(wù)支出11.7萬元。
  六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
  截至2015年12月31日,本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為:公務(wù)用車1輛,資產(chǎn)變動(dòng)情況為:2015年減少一輛公務(wù)用車。
  七、預(yù)算績(jī)效信息公開情況
  今年無開展此項(xiàng)工作。


第四部分  其他需要說明的事項(xiàng)

  無其他說明事項(xiàng)。


第五部分  名稱解釋

一、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
十四、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi):指市本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前,“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照?qǐng)?zhí)行。

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