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2015年度陸豐市廣播電視大學(xué)部門決算公開
2016-10-25 16:41:38 陸豐市廣播電視大學(xué) 字體:
目 錄

第一部分  部門概況
第二部分  2015年度部門決算公開表
第三部分  2015年度部門決算情況說明
第四部分  其他需要說明的事項(xiàng)
第五部分  名詞解釋


第一部分  部門概況

  一、部門主要職能
  陸豐市廣播電視大學(xué)是一所成人高校,主要承擔(dān)國家開放大學(xué)、省開放大學(xué)委托的成人高等學(xué)歷教育,成人非學(xué)歷教育任務(wù)。
  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
  我校內(nèi)設(shè)4個(gè)股級機(jī)構(gòu),辦公室、教務(wù)處、繼續(xù)教育部、總務(wù)處。從決算單位構(gòu)成看,我校部門決算為本級決算。
  三、部門人員構(gòu)成
  我校共有編制18名 ,在職人員18人,其中財(cái)政養(yǎng)18人;退休4人,其中財(cái)政供養(yǎng)4人。


第二部分  2015年度部門決算公開表

  具體公開表祥見附件:決算公開表


第三部分  2015年度部門決算情況說明

  一、收入決算說明
  2015年部門決算收入為692萬元,比2014年決算數(shù)增加179萬元,增長34.8%。主要原因是生源增加學(xué)費(fèi)收入增加。其中:一般財(cái)政公共預(yù)算撥款135.3萬元;政府性基金撥款0萬元;納入財(cái)政專戶管理0萬元;事業(yè)收入556.7萬元;其他資金0萬元。
  二、決算支出說明
  2015年部門決算支出數(shù)為634.4萬元,比2014年決算數(shù)增加78萬元,增長14 %。主要原因是生源增加致經(jīng)費(fèi)支出增加。其中:基本支出299.8萬元,占47%;項(xiàng)目支出334.6萬元,占53%;政府性基金支出0萬元;納入財(cái)政專戶管理支出0萬元;其他資金支出0萬元。
 ?。ㄒ唬┌愎矝Q算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
  2015年度 “三公”經(jīng)費(fèi)支出6.3萬元,比2014年減少1.1萬元,下降14.8 %。具體情況如下:
  1.因公出國(境)支出2015年度安排0萬元,與2014年對比持平,主要原因是沒有人員因公出國(境)。
  2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出:2015年度安排公務(wù)用車購置0萬元,與上年對比持平;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬元,與2014年對比持平。
  3.公務(wù)接待費(fèi)4.3萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的68 %,比2014年減少1.1萬元,下降14.8 %,原因是減少接待,壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。接待國內(nèi)來訪及洽談業(yè)務(wù)78批次,共670人次。
 ?。ǘC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
  2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排135.3萬元,比2014年決算數(shù)增加27.5萬元,增長25.5%,原因是人員工資增加及經(jīng)費(fèi)支出增加。
 ?。ㄈ┱少彴才徘闆r說明
  2015年度暫未作采購決算安排。
 ?。ㄋ模┲饕拿裆?xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目的績效評價(jià)結(jié)果情況說明
  本部門2015年度沒有民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目。
 ?。ㄎ澹┱f明國有資產(chǎn)占有情況中,單位價(jià)值50萬元以上通過設(shè)備以及單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備臺(套)數(shù)。
  本部門國有資產(chǎn)沒有單位價(jià)值單位價(jià)值50萬元以上通過設(shè)備以及單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備。


第四部分  其他需要說明的事項(xiàng)

  無其他說明事項(xiàng)。


第五部分  名稱解釋

一、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從縣級財(cái)政取得的財(cái)政撥款。
二、上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度決算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi):指市本級部門用一般公共決算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前,“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共決算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照執(zhí)行。
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