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2015年度陸豐市疾病預防控制中心部門決算公開
2016-10-25 17:25:49 陸豐市疾病預防控制中心 字體:

 
 
 
目錄
第一部分  部門概況
第二部分  2015年度部門決算公開表
第三部分  2015年度部門決算情況說明
第四部分  其他需要說明的事項
第五部分  名詞解釋


第一部分  部門概況
一、 部門基本情況
(一)部門機構設置和職能
本部門決算是本級決算。
陸豐市疾病預防控制中心是經(jīng)陸豐市人民政府批準,市衛(wèi)生和計劃生育局下屬公益一類正科級事業(yè)單位。內設辦公室、門診部、檢驗科、食品衛(wèi)生科、職業(yè)病防治科、流監(jiān)計免科、疾病控制科、應急和質量技術科、學生衛(wèi)生科、計劃財務科等10個科室。
主要職責:
1、貫徹執(zhí)行《疫苗流通和預防接種條例》,積極做好轄區(qū)兒童免疫規(guī)劃實施工作。
2、貫徹執(zhí)行《傳染病防治法》,加強傳染病監(jiān)測控制,降低傳染病發(fā)病率。
3、貫徹執(zhí)行《食品安全法》、《職業(yè)病防治法》,做好食品衛(wèi)生、職業(yè)病衛(wèi)生、生活飲用水衛(wèi)生、學校衛(wèi)生的監(jiān)測。
4、承擔衛(wèi)生行政部門委托的與衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法相關的檢驗監(jiān)測任務。
(二)部門人員構成
部門共有編制100人,在職人員113人,其中財政供養(yǎng)100人;離退休39人,其中財政供養(yǎng)39人。
第二部分  2015年陸豐市疾病預防控制中心部門決算表
具體公開表格見附件:決算公開表
第三部分 2015年陸豐市疾病預防控制中心部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2015年部門決算收入合計1322.52萬元,與上年相比,收入總計增加335.43萬元,增長33.98%。主要原因是增加財政項目撥款收入。其中:財政撥款收入900.81萬元,占本年收入合計的68%;上級補助收入1.20萬元;事業(yè)收入420.11萬元;其他收入0.4萬元。
二、支出決算情況說明
本部門2015年決算支出合計1295.50萬元,與上年相比,支出總計增加330.64萬元,增長34.26%。主要原因是增加項目支出。其中:財政撥款支出873.79萬元,占本年支出合計的67.45%。財政撥款支出中基本支出714.09萬元,占本年財政撥款支出79.27%,基本支出用于:工資福利支出、對個人和家庭的補助、商品和服務支出等。項目支出159.68萬元,占本年財政撥款支出17.72%,主要用于冷庫、規(guī)范化門診建設、x光設備購置、水和環(huán)境衛(wèi)生、冷鏈運轉等。
三、“三公經(jīng)費”財政撥款支出決算說明
無此項支出。
四、政府采購支出決算情況說明
本部門2015年政府采購金額110.58萬元,其中:政府采購貨物支出32.65萬元,政府采購工程支出77.93萬元,政府采購服務支出0萬元。
五、機關運行經(jīng)費支出決算說明
無此項支出。
六、國有資產占有使用情況
截至2015年12月31日,本部門占有使用國有資產總體情況為:公務用車6輛,資產變動情況為:2015年無公務用車變動。
七、預算績效信息公開情況
今年無開展此項工作。
第四部分  其他需要說明的事項
無其他說明事項。
第五部分  名稱解釋
一、財政撥款收入:指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。
二、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入,事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。
八、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。
九、結余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
十、年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十六、“三公經(jīng)費:指市本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十七、機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前,“機關運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經(jīng)費。非行政單位參照執(zhí)行。
 
 

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