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2016年陸豐市財(cái)政局部門決算基本情況說明
2017-09-10 10:41:30 陸豐市財(cái)政局 字體:

2016年度陸豐市財(cái)政局部門決算公開

 

 

第一部分  部門概況
一、 部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能
財(cái)政部門主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的財(cái)政、稅收、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管的法律、法規(guī)、制度和方針、政策,編制地方財(cái)政年度預(yù)、決算草案并組織執(zhí)行,制定財(cái)政和預(yù)算收入計(jì)劃,管理和監(jiān)督各項(xiàng)財(cái)政支出,監(jiān)管政府采購(gòu)業(yè)務(wù)和指導(dǎo)會(huì)計(jì)工作等等。財(cái)政部門認(rèn)真貫徹落實(shí)積極的財(cái)政政策,發(fā)揮財(cái)政專項(xiàng)資金的引導(dǎo)作用,促進(jìn)科學(xué)發(fā)展、率先發(fā)展,強(qiáng)化管理,狠抓開源節(jié)流工作,努力提高稅收收入,改善財(cái)政收入質(zhì)量,并根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化和財(cái)政收入執(zhí)行情況,及時(shí)調(diào)整支出內(nèi)容,堅(jiān)持量力而行。一是挖掘堵漏,完善稅收征管機(jī)制,確保稅收的有效增長(zhǎng);二是規(guī)范和加大“收支兩條線”管理力度,嚴(yán)控部門隨意減免或降低費(fèi)率行為,不斷提高財(cái)政在非稅收入方面的可支配財(cái)力比重。三是加大支出結(jié)構(gòu)調(diào)整力度,完善民生保障機(jī)制,切實(shí)推進(jìn)和諧陸豐、幸福陸豐的建設(shè)步伐。
局內(nèi)設(shè)人秘股、法規(guī)股、預(yù)算股 、國(guó)庫(kù)股、綜合股、行政政法教科文股、工貿(mào)發(fā)展股、農(nóng)業(yè)股、經(jīng)濟(jì)建設(shè)股、社會(huì)保障股、外經(jīng)金融股、會(huì)計(jì)股、績(jī)效評(píng)價(jià)股、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室、監(jiān)督檢查辦公室、政府采購(gòu)管理股、行政事業(yè)資產(chǎn)管理股、農(nóng)村財(cái)務(wù)管理辦公室18個(gè)股室;垂直管理20個(gè)鎮(zhèn)財(cái)政所:陸豐市財(cái)政局東海財(cái)政所、陸豐市財(cái)政局城東財(cái)政所、陸豐市財(cái)政局河?xùn)|財(cái)政所、陸豐市財(cái)政局大安財(cái)政所、陸豐市財(cái)政局河西財(cái)政所、陸豐市財(cái)政局潭西財(cái)政所、陸豐市財(cái)政局上英財(cái)政所、陸豐市財(cái)政局南塘財(cái)政所、陸豐市財(cái)政局湖東財(cái)政所、陸豐市財(cái)政局甲子財(cái)政所、陸豐市財(cái)政局甲西財(cái)政所、陸豐市財(cái)政局甲東財(cái)政所、陸豐市財(cái)政局碣石財(cái)政所、陸豐市財(cái)政局金廂財(cái)政所、陸豐市財(cái)政局博美財(cái)政所、陸豐市財(cái)政局內(nèi)湖財(cái)政所、陸豐市財(cái)政局橋沖財(cái)政所、陸豐市財(cái)政局八萬(wàn)財(cái)政所、陸豐市財(cái)政局陂洋財(cái)政所、陸豐市財(cái)政局西南財(cái)政所。下轄事業(yè)單位:陸豐市票據(jù)監(jiān)管結(jié)算中心、陸豐市基建結(jié)算中心、陸豐市國(guó)庫(kù)支付中心、陸豐市財(cái)務(wù)總監(jiān)辦公室、陸豐市會(huì)計(jì)結(jié)算中心、陸豐市財(cái)政信息中心、陸豐市會(huì)計(jì)職業(yè)技術(shù)函授站、陸豐市二十個(gè)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)務(wù)結(jié)算中心:(陸豐市東海鎮(zhèn)財(cái)務(wù)結(jié)算中心、陸豐市城東鎮(zhèn)財(cái)務(wù)結(jié)算中心、陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)財(cái)務(wù)結(jié)算中心、陸豐市大安鎮(zhèn)財(cái)務(wù)結(jié)算中心、陸豐市河西鎮(zhèn)財(cái)務(wù)結(jié)算中心、陸豐市潭西鎮(zhèn)財(cái)務(wù)結(jié)算中心、陸豐市上英鎮(zhèn)財(cái)務(wù)結(jié)算中心、陸豐市金廂鎮(zhèn)財(cái)務(wù)結(jié)算中心、陸豐市博美鎮(zhèn)財(cái)務(wù)結(jié)算中心、陸豐市內(nèi)湖鎮(zhèn)財(cái)務(wù)結(jié)算中心、陸豐市橋沖鎮(zhèn)財(cái)務(wù)結(jié)算中心、陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)結(jié)算中心、陸豐市陂洋鎮(zhèn)財(cái)務(wù)結(jié)算中心、陸豐市西南鎮(zhèn)財(cái)務(wù)結(jié)算中心、陸豐市南塘鎮(zhèn)財(cái)務(wù)結(jié)算中心、陸豐市湖東鎮(zhèn)財(cái)務(wù)結(jié)算中心、陸豐市甲子鎮(zhèn)財(cái)務(wù)結(jié)算中心、陸豐市甲西鎮(zhèn)財(cái)務(wù)結(jié)算中心、陸豐市甲東鎮(zhèn)財(cái)務(wù)結(jié)算中心、陸豐市碣石鎮(zhèn)財(cái)務(wù)結(jié)算中心)。
財(cái)政預(yù)算會(huì)計(jì)隸屬在陸豐市財(cái)政局國(guó)庫(kù)股。
部門決算包括本級(jí)決算及匯總下屬單位在內(nèi)的決算。
(二)人員構(gòu)成情況
本系統(tǒng)總編制303名,在職實(shí)有人員259人,離退休人員48人。本系統(tǒng)供養(yǎng)人數(shù)307人。
第二部分  2016年陸豐市財(cái)政局部門決算表
具體公開表格見附件:決算公開表
第三部分 2016年陸豐市財(cái)政局部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2016年度收入合計(jì)4073.78萬(wàn)元,與2015年度相比,收入總計(jì)增加1056.84萬(wàn)元,增長(zhǎng)25%。主要原因:一是本年度增加了農(nóng)村財(cái)務(wù)監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)等項(xiàng)目;二是2016年度全體人員工資增長(zhǎng);三是鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)范化建設(shè)費(fèi)增加等。其中:財(cái)政撥款收入3882.51萬(wàn)元,占本年收入合計(jì)的95%;其他收入191.27萬(wàn)元,占本年收入合計(jì)的5%.
二、支出決算情況說明
本部門2016年度支出合計(jì)4034.96萬(wàn)元。與2015年度相比,支出總計(jì)增加934.29萬(wàn)元,增長(zhǎng)23%。主要原因與收入增加相對(duì)應(yīng):一是本年度增加了農(nóng)村財(cái)務(wù)監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)等項(xiàng)目;二是2016年全體人員工資增長(zhǎng);三是鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)范化建設(shè)費(fèi)增加等。其中:財(cái)政撥款支出4034.96萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。財(cái)政撥款支出中基本支出3317.27萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出82%,基本支出用于:其中:1、工資福利支出 1760.66萬(wàn)元(包含人員工資、社會(huì)保障費(fèi)等 );2、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助420.87萬(wàn)元(包含離退休費(fèi)、醫(yī)療保障費(fèi)、住房公積金等);3、商品和服務(wù)支出853.53萬(wàn)元(包含辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、調(diào)研費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等)4、對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼282.19萬(wàn)元(財(cái)政所,鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)結(jié)算中心規(guī)范化建設(shè),精準(zhǔn)扶貧費(fèi)用,禁毒駐村費(fèi)用等);項(xiàng)目支出717.69萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出18%,主要用于:1、財(cái)政一體化系統(tǒng)升級(jí)及擴(kuò)充項(xiàng)目。2.財(cái)政和信息系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目。3、農(nóng)村財(cái)務(wù)監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目;4、金財(cái)工程信息化建設(shè)支出,專用系統(tǒng)軟件、設(shè)備購(gòu)置及系統(tǒng)維護(hù)包括(國(guó)庫(kù)集中支付平臺(tái)建設(shè),非稅系統(tǒng)建設(shè),資產(chǎn)管理系統(tǒng)建設(shè)及中心機(jī)房維護(hù)等)。5、局開設(shè)食堂及購(gòu)置廚房設(shè)備。6、局、財(cái)政所、鎮(zhèn)財(cái)務(wù)結(jié)算中心辦公樓進(jìn)行維修改造等。
三、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出決算說明
“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
本單位2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算13.42萬(wàn)元,支出決算數(shù)比2015年減少1.97萬(wàn)元,下降12%。其中:                     
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%,2016年度因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算支出比2015年度減少0萬(wàn)元,下降0%。下降的主要原因是:本部門沒有人員因公出國(guó)(境)。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算6.60萬(wàn)元。本部門機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量為3輛。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)是指公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及公務(wù)用車租賃費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的49.2%,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.60萬(wàn)元。2016年度公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出比2015年度減少2.63萬(wàn)元,下降28%。下降的主要原因是:公務(wù)車長(zhǎng)途外派減少。
3.公務(wù)接待費(fèi)決算6.82萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)是指按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。主要用于召開會(huì)議、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請(qǐng)示匯報(bào)等公務(wù)活動(dòng)中按規(guī)定接待發(fā)生的費(fèi)用,包括交通、用餐、住宿等。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的50.8%。2016年共接待國(guó)內(nèi)來訪批次102個(gè),共人670次。2016年度公務(wù)接待費(fèi)決算支出比2015年度增加0.66萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.67%。增長(zhǎng)的主要原因是:1.各業(yè)務(wù)股室學(xué)習(xí)交流次數(shù)有所增加。2.檢查工作組增多。
四、政府采購(gòu)支出情況說明
本部門2016年度以實(shí)際完成政府采購(gòu)合同為準(zhǔn)支出的政府采購(gòu)金額324.63萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出107.48萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出203.97萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出13.17萬(wàn)元。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算說明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出697.03萬(wàn)元,比上年增加145.76萬(wàn)元,增加20%,主要原因是:增加了財(cái)政業(yè)務(wù)單據(jù)印刷。其中包括:辦公費(fèi)324.69元,印刷費(fèi)69.55萬(wàn)元,水費(fèi)9.66萬(wàn),電費(fèi)26.86萬(wàn)元,郵電費(fèi)4.27萬(wàn)元,會(huì)議費(fèi)8.07萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.6萬(wàn)元等。(詳見附表)

六、國(guó)有資產(chǎn)情況說明                                                                2016年度本部門資產(chǎn)總額5014.07萬(wàn)元。1、土地、房屋及構(gòu)建物3491.57萬(wàn)元。 2、通用設(shè)備、專用設(shè)備1230.97萬(wàn)元 3、家具、用具、裝具:291.53 萬(wàn)元。我局單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備共1套(局辦公樓中央空調(diào)設(shè)備)。                           
七、預(yù)算績(jī)效信息公開情況
今年無(wú)開展此項(xiàng)工作。
第四部分  其他需要說明的事項(xiàng)
無(wú)其他說明事項(xiàng)。
 
第五部分  名稱解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
十四、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi):指市本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前,“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照?qǐng)?zhí)行。

 

 
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