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2016年度陸豐市衛(wèi)生監(jiān)督所預(yù)算公開
2016-07-29 16:09:52 陸豐市衛(wèi)生監(jiān)督所 字體:

 
2016年陸豐市衛(wèi)生監(jiān)督所部門預(yù)算
基本情況說明
 
 
 
第一部分  部門概況
第二部分  2016年度部門預(yù)算公開表
第三部分  2016年度部門預(yù)算情況說明
第四部分  其他需要說明的事項(xiàng)
第五部分  名詞解釋
 
 
第一部分  部門概況
一、 部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能
本部門沒有下屬單位,預(yù)算是本級(jí)預(yù)算的匯總預(yù)算。
陸豐市衛(wèi)生監(jiān)督所是參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,
 
副科級(jí)部門,內(nèi)設(shè)衛(wèi)生監(jiān)督股、衛(wèi)生稽查股、受理發(fā)證股三個(gè)機(jī)構(gòu),無下屬單位。
主要職責(zé):
受陸豐市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局委托,本所依照《傳染病防治法》、《職業(yè)病防治法》、《執(zhí)法醫(yī)師法》、《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例》、《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例》、《學(xué)校衛(wèi)生工作條例》等衛(wèi)生法律、法規(guī)的規(guī)定履行衛(wèi)生監(jiān)督職責(zé);負(fù)責(zé)對(duì)市轄企業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法任務(wù);對(duì)全市衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作進(jìn)行指導(dǎo)與稽查;對(duì)全市職業(yè)中毒等公共衛(wèi)生突發(fā)事件依法進(jìn)行調(diào)查處理及現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生監(jiān)督;負(fù)責(zé)全市衛(wèi)生監(jiān)督員信息的收集、整理、分析和報(bào)告工作;開展衛(wèi)生法律、法規(guī)知識(shí)的宣傳教育和咨詢服務(wù)工作;負(fù)責(zé)全市衛(wèi)生監(jiān)督員培訓(xùn)工作;承擔(dān)同級(jí)衛(wèi)生行政部門交辦的其它任務(wù)。
 
 
(二)部門人員構(gòu)成
部門共有編制20人,實(shí)有在職人員18人,退休人員1人,全部由公共預(yù)算財(cái)政撥款開支。
第二部分  2016年陸豐市衛(wèi)生監(jiān)督所預(yù)算表
具體公開表格見附件:預(yù)算公開表
第三部分 2016年陸豐市衛(wèi)生監(jiān)督所預(yù)算情況說明
一、收入預(yù)算情況說明
本部門2016年部門預(yù)算收入合計(jì)134.8    萬元,與上年相比,收入總計(jì)增加36.8   萬元,增長(zhǎng)29.48   %。主要原因:一是增加工資福利支出;二是增加社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)。其中:財(cái)政撥款收入134.8   萬元,占本年收入合計(jì)的 100  %;上級(jí)補(bǔ)助收入 0  萬元;事業(yè)收入0萬元;其他收入0萬元。
 二、支出預(yù)算情況說明
 本部門2016年預(yù)算支出合計(jì)134.8    萬元,與上年相比,支出總計(jì)增加 36.8  萬元,增長(zhǎng)29.48   %。主要原因:一是增加工資福利支出;二是增加社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)。其中:財(cái)政撥款支出134.8   萬元,占本年支出合計(jì)的100   %。財(cái)政撥款支出中基本支出134.8   萬元,占本年財(cái)政撥款支出    100%,基本支出用于:工資福利支出104.8萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.6萬元、商品和服務(wù)支出25.4萬元。
 三、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出預(yù)算說明
本部門2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出 4   萬元,支出數(shù)比上年減少1.7萬元,下降29.8%。其中:
(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元,因公出國(guó)(境)費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%,2016年度因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算支出比2015年度減少0萬元,下降0%。下降的主要原因是:本部門沒有人員因公出國(guó)(境)。
(二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算4   萬元。本部門機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量2  輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的 100  %,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0  萬元,用于更新購(gòu)置 0  輛公務(wù)用車,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算 4  萬元。2016年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年度減少1.7  萬元,下降29.8  %。
(三)公務(wù)接待費(fèi)0   萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的 0  %。2016年預(yù)計(jì)接待國(guó)內(nèi)來訪批次 0  個(gè),共 0   人次。2017年度無公務(wù)接待費(fèi)支出
四、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說明
本部門2016年政府采購(gòu)預(yù)算金額0萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬元,政府采購(gòu)工程支出0萬元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額0%。本單位本年度無政府采購(gòu)。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 25.4  萬元,比上年增加 12.7  萬元,增長(zhǎng)50 %,主要原因是:日常監(jiān)督工作和專項(xiàng)整治工作增加 。包括:辦公費(fèi)印刷費(fèi) 水費(fèi) 電費(fèi) 郵電費(fèi)  會(huì)議費(fèi)    公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)都增加。
六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年1月1日,本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為:公務(wù)用車2   輛,資產(chǎn)變動(dòng)情況為:2017年無公務(wù)用車變動(dòng)。
七、預(yù)算績(jī)效信息公開情況
今年無開展此項(xiàng)工作。
第四部分  其他需要說明的事項(xiàng)
無其他說明事項(xiàng)。
第五部分  名稱解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
十四、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi):指市本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前,“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照?qǐng)?zhí)行。
 
 

 

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