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中共陸豐市委統(tǒng)戰(zhàn)部2017年部門預算編制說明
2017-04-17 10:08:48 預算股 字體:

2017年中共陸豐市委統(tǒng)戰(zhàn)部部門預算公開

目錄

第一部分  部門概況

第二部分  2017年度部門預算公開表

第三部分  2017年度部門預算情況說明

第四部分  其他需要說明的事項

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  部門概況

一、 部門基本情況

(一)部門機構(gòu)設(shè)置和職能

本部門預算已包括本級預算和所屬單位預算在內(nèi)的匯總預算(合署辦公單位:正科級單位陸豐市民宗局、正科級單位陸豐市工商聯(lián)),下屬單位具體包括:甲子臺灣漁民事務工作站,甲子臺灣漁民事務工作站是市委統(tǒng)戰(zhàn)部屬下公益二類事業(yè)單位,副科級。

中共陸豐市委統(tǒng)戰(zhàn)部設(shè)3個職能股:人事秘書股、社會聯(lián)絡(luò)股、臺灣工作股。

中共陸豐市委統(tǒng)戰(zhàn)部是市委主管全市統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的職能部門,主要職能:貫徹執(zhí)行中央、國務院和省、市委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線和對臺工作、民族宗教工作的方針、政策,指導協(xié)調(diào)各鎮(zhèn)(場、區(qū))和市直有關(guān)部門的統(tǒng)戰(zhàn)及對臺和民族宗教工作;負責聯(lián)系我市民主黨派和無黨派人士;負責開展以祖國統(tǒng)一為重點的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作,聯(lián)系海外工商界等有關(guān)社團及代表人士,反映非公有制經(jīng)濟代表人士的情況,聯(lián)系指導工商聯(lián)工作;聯(lián)系海內(nèi)外宗教團體及其代表人士,做好我市的民族宗教工作;負責開展海內(nèi)外統(tǒng)一戰(zhàn)線的宣傳工作。

甲子臺灣漁民事務工作站主要職能:貫徹執(zhí)行中央、國務院和省、市委關(guān)于統(tǒng)戰(zhàn)和對臺工作的方針、政策;負責對臺宣傳、聯(lián)絡(luò)工作;負責對臺小額經(jīng)濟貿(mào)易工作;負責對臺漁民接待服務工作。 

 

(二)部門人員構(gòu)成

中共陸豐市委統(tǒng)戰(zhàn)部共有編制26名,在職人員33人,其中財政養(yǎng)26人;離退休22人,其中財政供養(yǎng)22人。遺囑供養(yǎng)4個。

 

第二部分  2017年中共陸豐市委統(tǒng)戰(zhàn)部部門預算表

具體公開表格見附件:預算公開表

 

第三部分 2017年中共陸豐市委統(tǒng)戰(zhàn)部部門預算情況說明

一、收入預算情況說明

本部門2017年部門預算收入合計359.3萬元,與上年相比,收入總計增加22.5萬元,增長6%。主要原因:一是增加工資福利支出;二是增加社會保險繳費。其中:財政撥款收入359.3萬元,占本年收入合計的100%;上級補助收入0萬元;事業(yè)收入0萬元;其他收入0萬元。

二、支出預算情況說明

本部門2017年預算支出合計359.3萬元,與上年相比,支出總計增加22.5萬元,增長6%。主要原因:一是增加工資福利支出;二是增加社會保險繳費。其中:財政撥款支出359.3萬元,占本年支出合計的100%。財政撥款支出中基本支出359.3萬元,占本年財政撥款支出100%,基本支出用于:工資福利支出、對個人和家庭的補助、商品和服務支出等。項目支出0萬元,占本年財政撥款支出0%

三、“三公經(jīng)費”財政撥款支出預算說明

本部門2017年度“三公”經(jīng)費支出0萬元,支出數(shù)比上年減少0萬元,下降0%。其中:

(一)因公出國(境)費0萬元,因公出國(境)費是指單位工作人員和專家公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出,占“三公”經(jīng)費總額的0%,2017年度因公出國(境)費預算支出比2016年度減少0萬元,下降0%。下降的主要原因是:本部門沒有人員因公出國(境)。

(二)公務用車購置及運行維護費預算0萬元。本部門機關(guān)的公務用車保有量0輛。占“三公”經(jīng)費總額的0%,其中:公務用車購置費預算0萬元,用于更新購置0輛公務用車,公務用車運行維護費預算0萬元。2017年公務用車購置及運行維護費支出比上年度減少0萬元,下降0%。與去年持平。

(三)公務接待費0萬元,占“三公”經(jīng)費總額的0%。2017年預計接待國內(nèi)來訪批次0個,共0人次。2017年度公務接待費支出比上年度減少0萬元,下降0%。與去年持平。

 四、政府采購支出預算情況說明

 本部門2017年政府采購預算金額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。

 五、機關(guān)運行經(jīng)費支出預算說明

 機關(guān)運行經(jīng)費支出41.8萬元,比上年增加6.2萬元,增長17%,主要原因是:業(yè)務量增加。包括:定額公用經(jīng)費7.8萬元,基本專項支出34萬元,其中財政撥款41.8萬元?;緦m椫С雒骷殻航y(tǒng)戰(zhàn)聯(lián)絡(luò)經(jīng)費20萬元(其中工商聯(lián)7萬元)、宗教事務費5萬元、調(diào)研經(jīng)費3.7萬元、對臺業(yè)務費3萬元、購置費1萬元、港澳臺經(jīng)費1萬元、殘疾人保障金0.3萬元。

 六、國有資產(chǎn)占有使用情況

 截至 201711,本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為:公務用車0輛,資產(chǎn)變動情況為:2017年無公務用車變動。

 七、預算績效信息公開情況

 今年無開展此項工作。

 

 第四部分  其他需要說明的事項

 無其他說明事項。

 

第五部分  名稱解釋

一、財政撥款收入:指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。

二、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入,事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入、事業(yè)收入經(jīng)營收入等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十四、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十六、“三公經(jīng)費:指市本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十七、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前,“機關(guān)運行經(jīng)費暫指一般公共預算安排的基本支出中的商品和服務支出經(jīng)費。非行政單位參照執(zhí)行。

 

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