????
2017年檔案局部門預算報表編制說明
2017-04-17 10:32:20 預算股 字體:

 

陸豐市檔案局2017年部門預算編制

 

目錄

第一部分  部門概況

第二部分  2017年度部門預算公開表

第三部分  2017年度部門預算情況說明

第四部分  其他需要說明的事項

第五部分  名詞解釋

 

根據(jù)《預算法》和《預算法實施條例》,按照我市編制2017年財政收支預算的要求及市財政局的部署,依據(jù)本部門、本單位的法定職責、工作任務、人員編制和全年收支基本情況,編制我局2017年度預算收支計劃,現(xiàn)將編報情況說明如下:

一、部門基本情況

(一)、單位性質(zhì)和基本職能,機構設置

本部門預算無下屬單位,部門預算為本級預算。

陸豐市檔案局(館)為市政府直屬正科級事業(yè)單位,公益一類。

主要職責:負責全市檔案工作的監(jiān)督、指導和協(xié)調(diào),以及業(yè)務咨詢、工作調(diào)研、檔案宣傳、檔案教育工作。檔案、資料的接收、征集、保管、編研、開發(fā)、利用及市政府公開信息利用服務工作。內(nèi)設三個正股級機構,包括綜合股、監(jiān)督指導股和保管利用股。

綜合股:協(xié)助局(館)領導處理日常事務工作; 負責機關文秘、財務、機要和信息工作;負責機關黨務、行政管理、后勤保障和安全保衛(wèi)等項工作。

監(jiān)督指導股: 監(jiān)督和指導各級機關、團體、企事業(yè)單位和其他組織的檔案工作,依法查處檔案違法行為。

保管利用股:負責縣檔案館館藏檔案資料的安全保管、科學整理和協(xié)調(diào)全市檔案資料的整理、目錄編制和向上級檔案部門報送檔案資料目錄工作;負責館內(nèi)檔案資料的消毒、防蟲、防光、防霉、防塵、防褪變及重要檔案的搶救、復制、修裱等保護工作;負責檔案館館藏檔案、資料檢索工具的管理及對外提供查閱利用工作;負責檔案史料陳列展覽和愛國主義教育基地的建設、管理工作。

(二)、人員編制和財政供養(yǎng)人員情況

我局共有編制10名,在職人員11人,其中財政養(yǎng)11人;離退休10人,其中財政供養(yǎng)10人。

 

二、2017年度部門預算公開表

詳見2017年預算公開附表。

 

三、2017年度部門預算情況說明

1、本級預算和所屬單位預算在內(nèi)的匯總預算:本預算單位為陸豐市檔案局1個單位,未含下級單位。

2、部門預算收支情況

2017年部門預算收入總計144.5萬元,其中財政預算撥款收入144.5萬元(上級轉移支付補助0元)。與2016年相比增加4.94%,主要為人員工資增長。和預算撥款結轉結余0元,其他各項收入0元。

財政預算支出情況:

工資福利支出61.4萬元,占總支出的42.5%,商品和服務支出5.0萬元,占總支出3.5%,對家庭的補助支出59.0萬元,占總支出的40.8%,基本專項支出19.0萬元,占總支出的13.1%。

工資福利包括:人員工資50.4萬元,獎金(第十三個月基本工資)2.0萬元,社會保障(職工)繳費0.8萬元,其他工資福利(車改、住房補貼)8.2萬元。

商品和服務支出包括:定額辦公經(jīng)費3.0萬元和公車定額補助2.0元。

對家庭的補助包括:離休費7.2萬元,退休費44.0萬元,撫恤金0.1萬元,醫(yī)療費3.0萬元,住房公積金4.0萬元,其他對個人和家庭(計生保密津貼)的補助0.7萬元。

基本專項支出包括:檔案及設備購置費2.5萬元,專用藥物材料費1.5萬元,檔案維護費6.0萬元,信息查閱中心1.0萬元,網(wǎng)絡維護2.0萬元,檔案數(shù)字化管理4.0萬元,部門預算經(jīng)費2.0萬元。

2017年度檔案局部門預算,商品服務與基本專項支出數(shù)均與去年持平,工資福利對比去年的67.7萬元減少6.3萬元,原因是人員退休減少,對家庭的補助和支出比去年的45.7萬元增加13.3萬元,原因是調(diào)整工資標準和增加退休人員。

項目支出部分

2017年工作計劃安排,擬列項目支出共0個,總資金0萬元,其中財政本級撥款0萬元。

3、“三公”經(jīng)費預算編報說明

我局2017年度“三公”經(jīng)費預算安排2萬元,現(xiàn)說明如下:

  1.因公出國(境)支出2017年度安排0萬元,與上年對比沒有發(fā)生增長變化。

2.公務用車購置及運行維護支出:2017年度安排公務用車購置0萬元,和上年一樣,沒有發(fā)生增長變化;公務用車運行維護費預算安排2萬元,與上年對比一樣,沒有發(fā)生增長變化。

  3.公務接待費支出2017年度安排0萬元,與上年對比一樣,沒有發(fā)生增長變化。

4.政府采購支出預算情況說明

本部門2017年政府采購預算金額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。

5.機關運行經(jīng)費支出預算說明

機關運行經(jīng)費支出21.8萬元,比上年相比無增減變動,包括:辦公費6.3萬元,維修(護)費6萬元,租賃費2萬元,專用材料費1.5萬元,勞務費4萬元,公務用車運行維護費2萬元。

6.國有資產(chǎn)占有使用情況

截至201711日,本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為:公務用車1輛,資產(chǎn)變動情況為:2017年無公務用車變動。

7.預算績效信息公開情況

今年無開展此項工作。

 

四、其他需要說明的事項

無其他說明事項。

 

五、名詞解釋

(1)財政預算撥款:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

(2)預算外收入:指預算單位為履行或代行政府職能,依據(jù)國家法律、法規(guī)和具有法律效力的規(guī)章而收取、提取和安排使用的未納入國家預算管理的各種財政性資金。

(3)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

(4)國有資產(chǎn)處置收益:指通過國有資產(chǎn)管理局,對所屬國有資產(chǎn)進行處理、配置和產(chǎn)權移轉等有償處置過程中所取得的國有資產(chǎn)變價收入。包括產(chǎn)權處置和經(jīng)營性處置

(5)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(6)其他收入:指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。

(7)上級補助收入:指從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(8)上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(9)基本支出:反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(10)項目支出:反映行政單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,在基本的預算支出以外,財政預算專款安排的支出。

(11)結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(12)支出功能分類:按照政府的各項職能活動將支出進行分類;支出經(jīng)濟分類:按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。

13)工資福利支出(類):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

14)商品和服務支出(類):反映單位購買商品和服務的支出。

15)對個人和家庭補助支出(類):反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

16)一般公共預算“三公”經(jīng)費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費:因公出國(境)費:反映公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務接待費:反映按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出;公務用車購置及運行維護費:反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。對個人和家庭的補助支出:指離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等費人員補助。

 

相關附件
關聯(lián)稿件:
相關附件:
- -