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陸豐市人民政府辦公室2017年部門預算編制說明
2017-04-17 10:48:50 預算股 字體:

       

陸豐市人民政府辦公室2017年部門預算編制說明    

    

第一部分  部門概況      

一、 部門基本情況    

(一)部門機構設置和職能    

本部門預算已包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總預算掛靠單位:正科級單位陸豐市法制局、正科級單位陸豐市人防辦),下屬單位具體包括:下屬副科級單位陸豐市信息中心、下屬副科級單位陸豐市無委辦。    

陸豐市人民政府辦公室內設秘書股、人事股、綜合股、信息股、催辦股、行政股、建議提案股、政務公開股、研究室、市應急管理辦公室等10個股室。    

主要職責是:    

1.負責市人民政府和市人民政府辦公室的文電處理工作,草擬、審核、印發(fā)以市人民政府及市人民政府辦公室名義發(fā)布的文件;負責市人民政府重大活動的組織安排。    

2.負責起草《政府工作報告》。    

3.組織開展調查研究,為市人民政府領導提供決策參考。    

4.協助市人民政府領導處理需要由市人民政府組織處理的突發(fā)事件和重大事故,協調、督促相關應急管理工作。    

    5.組織辦理人大代表議案、建議及政協提案。    

    6.收集報送市人民政府領導參閱的信息資料,協調新聞單位宣傳報道市人民政府重大工作措施和重要政務活動;參與編寫《廣東年鑒》、《汕尾年鑒》及有關史料。    

    7.檢查、督促市人民政府各項決議、決定、重要工作部署和市人民政府領導重要批示的貫徹執(zhí)行情況。    

    8.負責市人民政府關于政府信息公開工作,指導、協調全市政府信息公開工作。    

    9.協調市人民政府有關部門、駐陸單位、駐軍等關系,對有關問題提出處理意見。    

    10.管理市人民政府辦公室掛靠單位和直屬單位。    

11.承辦市人民政府領導交辦的其他事項。    

(二)部門人員構成    

部門共有編制120人,在職人員98人,其中財政供養(yǎng)98人;離退休36人,其中財政供養(yǎng)36人,遺囑供養(yǎng)6人。    

第二部分  2017年陸豐市人民政府辦公室預算表      

具體公開表格見附件:預算公開表    

第三部分 2017年陸豐市人民政府辦公室預算情況說明      

一、收入預算情況說明    

本部門2017年部門預算收入合計1722.63萬元,與上年相比,收入總計增加128.03萬元,增長8.03%。主要原因是增加工資福利支出。其中:財政撥款收入1722.63萬元,占本年收入合計的100%;上級補助收入0萬元;事業(yè)收入0萬元;其他收入0萬元。    

 二、支出預算情況說明    

 本部門2017年預算支出合計1722.63萬元,與上年相比,支出總計增加128.03萬元,增長8.03%。主要原因是增加工資福利支出。其中:財政撥款支出1722.63萬元,占本年支出合計的100%。財政撥款支出中基本支出1326.63萬元,占本年財政撥款支出77.01%,基本支出用于:工資福利支出、對個人和家庭的補助、商品和服務支出等。項目支出396萬元,占本年財政撥款支出22.99%,主要用于網上辦事大廳電信費,信息網絡費,財政金財系統(tǒng)租金,門戶管理費,市委辦視頻三項網絡費,政務會議費,政務云辦公OA系統(tǒng)經費。    

 三、“三公經費”財政撥款支出預算說明    

本部門2017年度“三公”經費支出32萬元,支出數比上年減少0萬元,下降0%。其中:    

(一)因公出國(境)費0萬元,因公出國(境)費是指單位工作人員和專家公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出,占“三公”經費總額的0%2017年度因公出國(境)費預算支出比2016年度減少0萬元,下降0%。下降的主要原因是:本部門沒有人員因公出國(境)。    

(二)公務用車購置及運行維護費預算32萬元。本部門機關的公務用車保有量26輛。占“三公”經費總額的100%,其中:公務用車購置費預算0萬元,用于更新購置0輛公務用車,公務用車運行維護費預算32萬元。2017年公務用車購置及運行維護費支出比上年度減少0萬元,下降0%。下降的主要原因是:本部門公務用車沒有增減變化。    

(三)公務接待費0萬元,占“三公”經費總額的0%。2017年度公務接待費支出比上年度減少0萬元,下降0%。與上年持平。    

四、政府采購支出預算情況說明    

本部門2017年政府采購預算金額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。    

五、機關運行經費支出預算說明    

機關運行經費支出442.7萬元,比上年增加47.7萬元,增長12.08%,主要原因是:業(yè)務量增加。包括:定額公用經費61.4萬元,基本專項支出309.3元,綜合補助經費72元?;緦m椫С雒骷?span lang="EN-US">:購置費3萬元,維修費3萬元,業(yè)務費20萬元(其中法制局6萬元、無委辦6萬元、防空辦3萬元),報刊征訂費4.5萬元,信息中心經費18萬元,應急辦工作經費18萬元,其他雜項78.8萬元,“12345”平臺24萬元,振興粵東西北辦公室10萬元,行政服務中心經費12萬元,辦公零星購置10萬元,文件資料印刷10萬元,辦公耗材10萬元,雜志報刊10萬元,法制局法制顧問室經費3萬元,無委辦業(yè)務費2萬元,領導工作經費73萬元。    

六、國有資產占有使用情況    

截至    2017年     1月     1,本部門占有使用國有資產總體情況為:公務用車26輛,資產變動情況為:2017年無公務用車變動。    

七、預算績效信息公開情況    

今年無開展此項工作。    

第四部分  其他需要說明的事項      

無其他說明事項。    

第五部分  名詞解釋      

一、財政撥款收入:指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。    

二、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。    

三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入,事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。    

四、經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。    

五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。    

六、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入、事業(yè)收入經營收入等以外的各項收入。    

七、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數額。    

八、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。    

九、結余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。    

十、年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。    

十一、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。    

十二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。    

十三、上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。    

十四、經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。    

十五、對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。    

十六、“三公經費:指市本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。    

十七、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前,“機關運行經費暫指一般公共預算安排的基本支出中的商品和服務支出經費。非行政單位參照執(zhí)行。    

    

 

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