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陸豐市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心2017年部門預(yù)算編制說(shuō)明
2017-04-17 11:43:54 預(yù)算股 字體:

陸豐市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心

 

目錄

第一部分  部門概況

第二部分  2017年度部門預(yù)算公開表

第三部分  2017年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  部門概況

   (一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能

陸豐市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心為陸豐市氣象局屬下正股級(jí)公益一類事業(yè)單位。本部門決算為本級(jí)預(yù)算。

主要職責(zé):

主要承擔(dān)我市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布的實(shí)施、管理和組織工作,突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布系統(tǒng)的建設(shè)和運(yùn)維工作,應(yīng)急科普宣傳、教育工作,以及市政府應(yīng)急管理部門交辦的其它工作。

(二)人員構(gòu)成情況

陸豐市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心核定事業(yè)編制25名,財(cái)政補(bǔ)助一類,目前財(cái)政供養(yǎng)人員5名。

 

 

第二部分  2017陸豐市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心預(yù)算表

具體公開表格見附件:2017預(yù)算報(bào)表

2017年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

 

第三部分 2017陸豐市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入預(yù)算情況說(shuō)明

本部門2017年度支出合計(jì)65.8萬(wàn)元。與2016年度相比,支出總計(jì)增加7.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)12%。主要原因:一是氣象事業(yè)機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)的增加;二是住房公積金的增加;三是住房改革支出的增加。財(cái)政撥款收入58.59萬(wàn)元,占本年收入合計(jì)的100%。

二、支出預(yù)算情況說(shuō)明

本部門2017年度支出合計(jì)65.8萬(wàn)元。與2016年度相比,支出總計(jì)增加7.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)12%。主要原因:一是氣象事業(yè)機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)的增加;二是住房公積金的增加;三是住房改革支出的增加。財(cái)政撥款收入65.8萬(wàn)元,占本年收入合計(jì)的100%。財(cái)政撥款支出:1、基本支出35.8萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出54%,基本支出用于人員和公用支出。2、項(xiàng)目支出30萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出46%,主要用于氣象基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與維修維護(hù)。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說(shuō)明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出38.5萬(wàn)元,比上年減少2萬(wàn)元,減少2%。原因是單位厲行節(jié)約,減少辦公用品和材料開支等。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出主要包括:辦公費(fèi)13.5萬(wàn)元,印刷費(fèi)  0.5萬(wàn)元,水費(fèi)0.5萬(wàn)元,電費(fèi)1萬(wàn)元,郵電費(fèi)0.5萬(wàn)元,差旅費(fèi)4萬(wàn)元,維修費(fèi)13.5萬(wàn)元,,其他商品和服務(wù)支出5萬(wàn)元。

 四、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出預(yù)算說(shuō)明

本部門2017年度無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排。

五、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門2017年度無(wú)發(fā)生政府采購(gòu)支出。

六、主要的民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果情況說(shuō)明

本部門2017年度無(wú)民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出。

七、說(shuō)明國(guó)有資產(chǎn)占有情況中,單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通過(guò)設(shè)備以及單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備臺(tái)(套)數(shù)。

本部門無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通過(guò)設(shè)備以及單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。

 

第四部分  其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

無(wú)其他說(shuō)明事項(xiàng)。

 

第五部分  名詞解釋

(一)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(二)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(三) “三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(四)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

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