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陸豐市外事僑務(wù)局2017年部門預(yù)算編制說明
2017-04-17 13:23:06 預(yù)算股 字體:

陸豐市外事僑務(wù)2017年部門預(yù)算編制

    

目錄

 

 

第一部分  部門概況

第二部分  2017年度部門預(yù)算公開表

第三部分  2017年度部門預(yù)算情況說明

第四部分  其他需要說明的事項(xiàng)

第五部分  名詞解釋


第一部分  部門概況

一、 部門基本情況

(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能

本部門決算為本級(jí)決算,因我單位無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和下屬單位。

主要職責(zé):

1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的外事工作方針、政策和有關(guān)規(guī)定,研究制定有關(guān)外事僑務(wù)工作的具體規(guī)定和方法,并組織實(shí)施;了解和掌握外事工作及港澳地區(qū)的重大經(jīng)濟(jì)信息,并提出建議和有關(guān)措施。

2、處理僑胞及僑眷的來信來訪,做好貧困歸難僑的扶貧救濟(jì)工作。

3、發(fā)揮外事僑務(wù)部門的橋梁紐帶作用,為本市對(duì)外救濟(jì)往來做牽橋搭線、提供信息和咨詢,引進(jìn)人才和資金等配合性工作。

4、綜合華僑、海外華人的信息,建立僑情檔案,負(fù)責(zé)僑務(wù)法規(guī)的宣傳教育工作,協(xié)同有關(guān)部門依法保護(hù)華僑和歸僑、僑眷的合法權(quán)益。

5、負(fù)責(zé)處理本市政治性涉外事項(xiàng),組織接待來訪的華人華僑、港澳同胞、友好人士及重要來賓,接待工作。

6、負(fù)責(zé)因公臨時(shí)出訪管理工作,承辦市因公出國(guó)(境)、人員審核、報(bào)批工作;協(xié)助和督促有關(guān)部門對(duì)出國(guó)團(tuán)組或人員進(jìn)行外事政策紀(jì)律教育。

7、協(xié)調(diào)指導(dǎo)本市外事業(yè)務(wù);負(fù)責(zé)對(duì)僑胞、外籍華人、港澳同胞自愿捐贈(zèng)物資的審核、報(bào)批和使用監(jiān)督工作。

二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

  根據(jù)上述職責(zé),市外事僑務(wù)局內(nèi)設(shè)3個(gè)股:人秘簽證股、僑政股、經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)股。

(二)部門人員構(gòu)成

部門共有編制10名,在職人員13人,離退休8人,均系財(cái)政供養(yǎng)。供養(yǎng)人員2個(gè)

 

第二部分  2017年陸豐市外事僑務(wù)局部門預(yù)算表

具體公開表格見附件:預(yù)算公開表

 

第三部分 2017年陸豐市外事僑務(wù)局部門預(yù)算情況說明

一、收入預(yù)算情況說明

本部門2017年部門預(yù)算收入合計(jì)176萬元,與上年相比,收入總計(jì)增加10.4萬元,增長(zhǎng)17.9%。主要原因:一是增加工資福利支出;二是增加社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)。其中:財(cái)政撥款收入176萬元,占本年收入合計(jì)的100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元;事業(yè)收入0萬元;其他收入0萬元。

 二、支出預(yù)算情況說明

 本部門2017年預(yù)算支出合計(jì)176萬元,與上年相比,支出總計(jì)增加10.40萬元,增長(zhǎng)17.9%。主要原因:一是增加工資福利支出;二是增加社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),三是增加招商引資經(jīng)費(fèi)。其中:財(cái)政撥款支出176萬元,占本年支出合計(jì)的100%。財(cái)政撥款支出中基本支出148萬元,占本年財(cái)政撥款支出84%,基本支出用于:工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、商品和服務(wù)支出等。項(xiàng)目支出28萬元,占本年財(cái)政撥款支出16%,主要原因是招商引資項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)。

 三、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出預(yù)算說明

本部門2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元,支出數(shù)比上年減少0萬元,下降0%。其中:

(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元,因公出國(guó)(境)費(fèi)是指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%,2016年度因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算支出比2015年度減少0萬元,下降0%。下降的主要原因是:本部門沒有人員因公出國(guó)(境)。

(二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2萬元。本部門機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量1輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的100%,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0萬元,用于更新購(gòu)置0輛公務(wù)用車,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2萬元。2017年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年度減少0萬元,下降0%。與去年持平。

(三)公務(wù)接待費(fèi)0萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%。2016年預(yù)計(jì)接待國(guó)內(nèi)來訪批次0個(gè),共0人次。2017年度公務(wù)接待費(fèi)支出比上年度減少0萬元,下降0%。與去年持平。如有因業(yè)務(wù)工作需接待支出,從業(yè)務(wù)費(fèi)中開支。

四、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說明

本部門2017年政府采購(gòu)預(yù)算金額0萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬元,政府采購(gòu)工程支出0萬元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額0%。本單位本年度無政府采購(gòu)。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出148萬元,比上年增加3.40萬元,增長(zhǎng) 6.4%,主要原因是:增加工資支出。包括:辦公費(fèi)3.9萬元,印刷費(fèi)1.6萬元,水費(fèi)0.5萬,電費(fèi)1.6萬元,郵電費(fèi)0.8萬元,會(huì)議費(fèi)2萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元。

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年1月1日,本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為:公務(wù)用車1輛,資產(chǎn)變動(dòng)情況為:2017年無公務(wù)用車變動(dòng)。

七、預(yù)算績(jī)效信息公開情況

今年無開展此項(xiàng)工作。

 

 

第四部分  其他需要說明的事項(xiàng)

無其他說明事項(xiàng)。

 

 

第五部分  名稱解釋

一、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從本級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入:指單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入:指單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款:指單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、結(jié)余分配:指單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十四、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi):指本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前,“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照?qǐng)?zhí)行。

 

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