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陸豐市司法局2017年部門預(yù)算編制說明
2017-04-17 14:53:36 預(yù)算股 字體:

   

陸豐市司法局2017年部門預(yù)算編制說明

 

 

根據(jù)《預(yù)算法》和《預(yù)算法實施條例》,按照我市編制2017年財政收支預(yù)算的要求及市財政局的部署,依據(jù)本部門、本單位的法定職責(zé)、工作任務(wù)、人員編制和全年收支基本情況,編制司法局2017年度預(yù)算收支計劃,現(xiàn)將編報情況說明如下:

一、部門基本情況

(一)、部門職能和機(jī)構(gòu)設(shè)置

本部門無下屬單位,部門預(yù)算為本級預(yù)算。

部門職能

1.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)司法行政工作法規(guī)、方針和政策;制定我市司法行政工作規(guī)劃并組織實施。

2.負(fù)責(zé)法制宣傳、普及法律常識和司法行政對外交流工作,參與指導(dǎo)依法治理工作。

3.管理、監(jiān)督、指導(dǎo)律師工作,綜合管理社會法律服務(wù)機(jī)構(gòu),以及公證機(jī)構(gòu)和公證業(yè)務(wù)活動。

4.指導(dǎo)、監(jiān)督、管理全市法律援助工作。

5.負(fù)責(zé)指導(dǎo)基層司法所建設(shè)、人民調(diào)解、社區(qū)矯正、基層服務(wù)和安置幫教工作,參與社會治安綜合治理工作。

機(jī)構(gòu)設(shè)置:內(nèi)設(shè)政工辦公室、秘書股、公職律師管理股、基層股、宣教股、法規(guī)股,下設(shè)機(jī)構(gòu)21個基層所、法援處、公證處、公職律師事務(wù)所。

(二)、人員編制和財政供養(yǎng)人員情況

司法局共有編制96 ,在職人員81人,其中財政養(yǎng)      81人;離退休20人,其中財政供養(yǎng)20人。遺囑供養(yǎng)           4個。

二、部門預(yù)算情況說明

(一)部門預(yù)算收支增減變化情況

1、2017年部門預(yù)算收入總計902萬元,與上年相比,收入總計增加68.7元,增長8.24%.主要原因是:一增加工資福利支出;二增加養(yǎng)老保險繳費.其中財政預(yù)算撥款收入902萬元,占本年收入合計的100%

2、2017年部門預(yù)算支出情況說明:

本部門2017年預(yù)算支出合計902萬元,與上年相比,支出增加68.7元,增長8.24%.主要原因是:一增加工資福利支出;二增加養(yǎng)老保險繳費.其中財政預(yù)算撥款收入902萬元,占本年收入合計的100%。財政撥款支出中基本支出754萬元,占本年財政撥款的83.59%,主要用于工資福利、對個人和家庭的補(bǔ)助、商品和服務(wù)支出等。項目支出148萬元,占本年財政撥款支出16.41%,主要用于全市村(社區(qū))法律顧問的工作補(bǔ)助和信息平臺的維護(hù)等。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出預(yù)算

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出共128.5萬元,包括定額公用經(jīng)費24.3萬元,公車經(jīng)費補(bǔ)助4萬元,基本專項支出34.2萬元。

(三)、“三公”經(jīng)費預(yù)算編報說明

陸豐市司法局2017年度“三公”經(jīng)費預(yù)算安排4萬元,支出數(shù)比上年減少0元,下降0%。其中:

1、因公出國(境)0元,占“三公”經(jīng)費總額的0%,比上年減少0元,下降0%。主要是本單位沒有安排人員因公出國(境)。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)預(yù)算4萬元。本部門機(jī)關(guān)公務(wù)用車保有量2輛。占“三公”經(jīng)費總額的100%,其中:公務(wù)用車購置費預(yù)算0元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費預(yù)算4萬元,比上年減少0元,下降0%。與上年持平。

3、公務(wù)接待費支出2017年度安排0萬元,占“三公”經(jīng)費總額的0%,比上年減少0元,下降0%。與上年持平。

(四)政府采購支出預(yù)算情況說明:

本年度政府采購預(yù)算金額0元。本單位本年度無安排政府采購。

(五)國有資產(chǎn)占有使用情況

截止201711日,本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為:公務(wù)用車2輛,單位價值50萬元以上大型設(shè)備0臺。

(六)預(yù)算績效管理工作情況

今年無開展此項工作。

三、名詞解釋

(一)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任

務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(三) “三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(四)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

 

 

 

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