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陸豐市廣播電視臺2017年部門預(yù)算編制說明
2017-04-17 15:21:58 預(yù)算股 字體:

 

2017年度陸豐市廣播電視臺部門預(yù)算公開

 

目錄

 

 

第一部分  部門概況

第二部分  2017年度部門預(yù)算公開表

第三部分  2017年度部門預(yù)算情況說明

第四部分  其他需要說明的事項

第五部分  名詞解釋

 

 

第一部分  部門概況

一、 部門基本情況

(一)、單位性質(zhì)和基本職能,機(jī)構(gòu)設(shè)置

陸豐市廣播電視臺是事業(yè)單位,基本職能:

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和政府關(guān)于新聞宣傳、廣播電視方面的路線、方針、政策,牢牢把握正確的輿論導(dǎo)向,始終服務(wù)服從市委、市政府的中心工作開展輿論宣傳,指導(dǎo)全市廣播電視宣傳工作。

2、負(fù)責(zé)制定并組織實施廣播電視事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,促進(jìn)廣播電視事業(yè)和產(chǎn)業(yè)的全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。

3、負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目的采編、制作、審查、播出、傳輸、發(fā)射、轉(zhuǎn)播工作。

4、負(fù)責(zé)廣播電視新技術(shù)科研應(yīng)用及廣播電視覆蓋網(wǎng)的建設(shè)、維護(hù)工作。

5、負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目安全播出和設(shè)備設(shè)施的安全防范工作,確保黨和政府的政令暢通。

6、根據(jù)國家和省集團(tuán)的統(tǒng)籌發(fā)展規(guī)劃,對專用網(wǎng)進(jìn)行規(guī)劃并管理,提高綜合效益。

7、探索、建立宣傳和業(yè)務(wù)分開,并對經(jīng)營性業(yè)務(wù)部門實行公司化的廣電管理新機(jī)制,逐步壯大廣電產(chǎn)業(yè)。

8、管理臺及屬下機(jī)構(gòu)的人事、教育、培訓(xùn)、安全保衛(wèi)工作。

9、承辦市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

10、鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣播電視維修站負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(場區(qū))的廣播電視宣傳工作。

機(jī)構(gòu)設(shè)置是一室七部:總編室、人事部、財務(wù)部、網(wǎng)絡(luò)部、新聞部、廣播部、轉(zhuǎn)播部、廣告部。本部門預(yù)算已包含鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣播電視維修站,沒有下屬單位,部門預(yù)算本級。

(二)部門人員構(gòu)成

陸豐市廣播電視臺共有編制240名,其中臺有編制144名,(在職人員168人,其中財政供養(yǎng)107人;離退休62人,其中財政供養(yǎng)20人。遺囑供養(yǎng)1人。)鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣播電視維修站有編制96名(在職人員68名,財政供養(yǎng)68名)。

第二部分  2017年陸豐市廣播電視臺部門預(yù)算表

具體公開表格見附件:2017年臺部門預(yù)算報表

                    2017年鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣播電視臺維修站部門預(yù)算報表

                    2017年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

第三部分 2017年陸豐市廣播電視臺部門預(yù)算情況說明

一、收入預(yù)算情況說明

1、臺2017年部門預(yù)算收入927.65萬元,與上年相比,收入增加20.35萬元,增長2.24%。主要原因:一是增加工資福利支出;二是增加社會保險繳費(fèi)。其中:財政撥款收入927.65萬元。

2、鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣播電視維修站預(yù)算收入196.3萬元,與上年相比,收入增加29.6萬元,增加17.76%。主要原因:一是增加工資福利支出;二是增加社會保險繳費(fèi)。其中:財政撥款收入196.3萬元。

二、支出預(yù)算情況說明

1、臺2017年預(yù)算支出927.65萬元,與上年相比,支出增加20.35萬元,增長2.24%。主要原因:一是增加工資福利支出;二是增加社會保險繳費(fèi)。其中:財政撥款支出927.65萬元中工資及福利支出622.17萬元包括基本工資277.34萬元、津補(bǔ)貼231.55萬元、獎金23.11萬元、社會保險繳費(fèi)51.99萬元、其他工資福利38.18萬元;商品和服務(wù)支出144萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助支出161.48萬元,其中離退休費(fèi)90.12萬元,醫(yī)療費(fèi)30.53萬元,住房公積金40.71萬元、遺屬生活補(bǔ)助0.12萬元。

2、鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣播電視維修站預(yù)算支出196.3萬元,與上年相比,支出增加29.6萬元,增加17.76%。主要原因:一是增加工資福利支出;二是增加社會保險繳費(fèi)。其中:財政撥款支出196.3萬元包括工資及福利支出174.5萬元、醫(yī)療費(fèi)9.3萬元、住房公積金12.5萬元。

三、“三公經(jīng)費(fèi)”財政撥款支出預(yù)算說明

本部門2017年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排0萬元。其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排0萬元,公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排0萬元,因公出國經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排0萬元。與上年持平。

四、政府采購支出預(yù)算情況說明

本部門2017年政府采購預(yù)算金額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。本單位本年度無政府采購與上年持平。

 

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出144萬元與上年持平,增長0%。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至201711日,本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為:公務(wù)用車2輛,資產(chǎn)變動情況為:2018年無公務(wù)用車變動。。

 

七、預(yù)算績效信息公開情況

今年無開展此項工作。

 

 

第四部分  其他需要說明的事項

無其他說明事項。

  

 

第五部分  名稱解釋

一、財政撥款收入:指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入事業(yè)收入、經(jīng)營收入等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十四、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公經(jīng)費(fèi):指市本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財政部有明確規(guī)定前,“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的商品和服務(wù)支出經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照執(zhí)行。

 

 

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