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陸豐市東海鎮(zhèn)人民政府2017年部門預(yù)算編制說明
2017-04-17 16:26:16 預(yù)算股 字體:

陸豐市東海鎮(zhèn)人民政府2017年部門預(yù)算編制    

        

    

目錄    

第一部分  部門概況    

第二部分  2017年度部門預(yù)算公開表    

第三部分  2017年度部門預(yù)算情況說明    

第四部分  其他需要說明的事項    

第五部分  名詞解釋    

    

根據(jù)《預(yù)算法》和《預(yù)算法實施條例》,按照我市編制2017年財政收支預(yù)算的要求及市財政局的部署,依據(jù)本部門、本單位的法定職責(zé)、工作任務(wù)、人員編制和全年收支基本情況,編制東海鎮(zhèn)人民政府2017年度預(yù)算收支計劃,現(xiàn)將編報情況說明如下:    

一、部門基本情況      

(一)、單位性質(zhì)和基本職能,機構(gòu)設(shè)置    

東海鎮(zhèn)人民政府按陸機編[2011]2號管理規(guī)定,東海鎮(zhèn)人民政府部門設(shè)置分為綜合性辦公室8個:    

 ?。?span lang="EN-US">1)黨政辦公室:負責(zé)黨委(紀檢監(jiān)察)、人大、政府日常事務(wù);負責(zé)統(tǒng)計工作;協(xié)調(diào)各綜合性辦公室之間的關(guān)系;承擔(dān)工會、共青團、婦聯(lián)和殘聯(lián)的日常工作。    

  (2)人大辦公室:負責(zé)人大日常事務(wù)的工作。    

  (3)經(jīng)濟發(fā)展辦公室:負責(zé)經(jīng)濟建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃;協(xié)調(diào)經(jīng)濟綜合管理和監(jiān)督部門的工作;負責(zé)環(huán)境保護和安全生產(chǎn)管理的工作。    

  (4)社會事務(wù)辦公室:負責(zé)民政、社會保障等社會事務(wù);負責(zé)教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育、和廣播電視等工作。    

 ?。?span lang="EN-US">5)農(nóng)業(yè)辦公室:負責(zé)農(nóng)林牧、水利、水產(chǎn)等工作;負責(zé)農(nóng)村經(jīng)營管理工作。    

  (6)人口和計劃生育辦公室:貫徹執(zhí)行有關(guān)計劃生育工作的方針、政策、法規(guī),落實計劃生育的任務(wù)。    

  (7)維護穩(wěn)定及社會治安綜合治理辦公室(與人民武裝部合署辦公):負責(zé)人民武裝、社會治安綜合治理工作,協(xié)調(diào)政法工作。    

 ?。?span lang="EN-US">8)規(guī)劃建設(shè)辦公室:負責(zé)鎮(zhèn)、村建設(shè)規(guī)劃;協(xié)調(diào)鎮(zhèn)、村基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)管理。    

  黨的紀律檢查委員會機關(guān)、人民武裝部按有關(guān)規(guī)定設(shè)置,工會、共青團等群團組織和財稅、工商等部門按其上級部門管理規(guī)章設(shè)置。    

(二)、人員編制和財政供養(yǎng)人員情況      

2017年初,東海鎮(zhèn)人民政府的編制數(shù)共82人,其中行政編制61人,工勤編制9人,事業(yè)編制12人。實際在職人員72人,其中行政在職61人,工勤在職9人,事業(yè)在職2人;離退休人43人,遺囑人員25人。經(jīng)費自理129    

二、2017年度部門預(yù)算公開表      

詳見2017年陸豐市東海人民政府附表    

三、2017年度部門預(yù)算情況說明    

1. 本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算:本預(yù)算單位為陸豐市東海鎮(zhèn)人民政府1個單為,未含下級單位。與上年一樣沒有發(fā)生增長變化。    

2. 預(yù)算收支情況說明。2017年部門預(yù)算收入總計747.56元,全部財政預(yù)算撥款收入747.56元與2016年相比增加6.34%,主要為人員工資增長。其中    

(一)工資福利支出部分      

在職人員支出 447.81萬元;包括基本工資184.7萬元,津貼補貼 186.36萬元,獎金15.39元,社會保險繳費7.6萬元,其他工資福利5.56 萬元。其中財政撥款44.78萬元。    

(二)商品和服務(wù)支出部分      

日常公用支出共21.6為定額公用經(jīng)費216000萬元。薄弱者和財力補助25萬元,東河管理費12萬元。    

(三)個人和家庭補助部分      

離退休人員工資性支出183.41萬元,住房公積金29.58萬元 ,其他對個人和和家庭補助(遺屬生活補助和福利費)5.35萬元,醫(yī)療保險費22.18萬元。    

3.部門收入總體情況表補充說明: 2017年預(yù)算收入為747.56萬元,與2016年相比增加6.34%,主要為人員工資增長。    

4. 財政撥款收支總體情況表:預(yù)算支出為財政撥款收入747.56萬元,與2016年相比增加6.34%,主要為人員工資增長。    

5. 政府性基金預(yù)算支出情況表說明:2017年東海鎮(zhèn)政府政府性基金預(yù)算支出未作預(yù)算安排,也未與批復(fù)。    

    

6.機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明:預(yù)算安排2017年東海人民政府747.56萬元,與2016年相比增加6.34%,主要為人員工資增長。    

7. 政府采購安排情況說明:2017年東海人民政府未作預(yù)算采購安排。與2016年相比一樣沒有發(fā)生增長變化。    

8國有資產(chǎn)占有使用情況:2017東海人民政府未作預(yù)算安排。與2016年相比一樣。    

9預(yù)算績效管理工作開展:2017年預(yù)算績效管理工作開展未作安排,也未有相關(guān)制度安排。    

10.“三公”經(jīng)費預(yù)算說明      

12017年市財政預(yù)算安排陸豐市東海鎮(zhèn)人民政府公務(wù)用車購置費為0元,2015年比一樣,增長率為0%。未作預(yù)算安排和批復(fù)(22016年市財政預(yù)算安排公務(wù)用車運行費為2萬元,和2015年比一樣,增長率為0%。(32016年市財政預(yù)算安排因公出國(境)費0 萬元,與2015年相比一樣,增長率為0%。未作預(yù)算安排和批復(fù)。(42016年市財政預(yù)算安排公務(wù)接待費0 萬元,與2015年相比一樣,增長率為0%。未作預(yù)算安排和批復(fù)。    

四 、其他需要說明的事項      

無其他說明事項。    

五、名詞解釋      

7.專業(yè)性較強的名詞進行解釋:(1)財政預(yù)算撥款:指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。(2)預(yù)算外收入:指預(yù)算單位為履行或代行政府職能,依據(jù)國家法律、法規(guī)和具有法律效力的規(guī)章而收取、提取和安排使用的未納入國家預(yù)算管理的各種財政性資金。(3)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。(4)國有資產(chǎn)處置收益:指通過國有資產(chǎn)管理局,對所屬國有資產(chǎn)進行處理、配置和產(chǎn)權(quán)移轉(zhuǎn)等有償處置過程中所取得的國有資產(chǎn)變價收入。包括產(chǎn)權(quán)處置和經(jīng)營性處置(5)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。(6)其他收入:指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。    

(7)上級補助收入:指從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。    

(8)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。(9)基本支出:反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。(10)項目支出:反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,在基本的預(yù)算支出以外,財政預(yù)算??畎才诺闹С觥?span lang="EN-US">(2)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。(3)支出功能分類:按照政府的各項職能活動將支出進行分類;支出經(jīng)濟分類:按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。    

13)工資福利支出(類):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。(14)商品和服務(wù)支出(類):反映單位購買商品和服務(wù)的支出。    

15)對個人和家庭補助支出(類):反映政府用于對個人和家庭的補助支出。(16)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費:因公出國(境)費:反映公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)接待費:反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出;公務(wù)用車購置及運行維護費:反映公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。對個人和家庭的補助支出:指離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等費人員補助。    

 

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