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陸豐市湖東鎮(zhèn)人民政府2017年部門預(yù)算編制說明
2017-04-17 16:41:20 預(yù)算股 字體:

陸豐市湖東鎮(zhèn)人民政府2017年預(yù)算說明    

    

一、部門基本情況 

    (一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能:    

    湖東鎮(zhèn)設(shè)置綜合性辦公室7個(gè):    

   1)黨政辦公室:負(fù)責(zé)黨委(紀(jì)檢監(jiān)察)、人大、政府日常事務(wù);負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)工作;協(xié)調(diào)各綜合性辦公室之間的關(guān)系;承擔(dān)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)和殘聯(lián)等的日常工作。    

  (2)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室:負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃;協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)綜合管理和監(jiān)督部門的工作;負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)管理等工作。    

  (3)社會(huì)事務(wù)辦公室:負(fù)責(zé)民政、社會(huì)保障等社會(huì)事務(wù);負(fù)責(zé)教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育和廣播電視等工作。    

  (4)農(nóng)業(yè)辦公室:負(fù)責(zé)農(nóng)林牧、水利、水產(chǎn)等工作;負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理工作。    

 ?。?span lang="EN-US">5)人口和計(jì)劃生育辦公室:貫徹執(zhí)行有關(guān)計(jì)劃生育工作的方針、政策、法規(guī),落實(shí)計(jì)劃生育的任務(wù)。    

 ?。?span lang="EN-US">6)維護(hù)穩(wěn)定及社會(huì)治安綜合治理辦公室:負(fù)責(zé)人民武裝、社會(huì)治安綜合治理工作,協(xié)調(diào)政法工作。    

  (7)規(guī)劃建設(shè)辦公室:負(fù)責(zé)鎮(zhèn)、村建設(shè)規(guī)劃;協(xié)調(diào)鎮(zhèn)、村基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)的建設(shè)管理。    

    (二)人員構(gòu)成情況    

1)湖東鎮(zhèn)核定行政編制54名,其中:政府機(jī)關(guān)人員編制46人,工勤編制8人;實(shí)有政府機(jī)關(guān)在職人員38名,工勤在職實(shí)有人員8人。離休6人,退休人員13人。    

  (2)下屬單位:    

  計(jì)劃生育服務(wù)所:核定編制7名,實(shí)有在職人員2名,離退休人員0名;安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站:核定編制1名,實(shí)有在職人員0名,離退休人員0名。    

    

    二、收支預(yù)算說明    

    陸豐市湖東鎮(zhèn)人民政府預(yù)算收支情況說明如下:    

1、本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算:本預(yù)算單位為陸豐市湖東鎮(zhèn)人民政府1個(gè)本級(jí)預(yù)算單為,未含下級(jí)單位。與上年相比沒有發(fā)生增長(zhǎng)變化。    

        

2、預(yù)算收支情況說明。2017年部門預(yù)算收入總計(jì)439.9元,全部財(cái)政預(yù)算撥款收入439.9,與2016年相比增加0.87%,主要為人員工資增長(zhǎng)。其中    

(一)工資福利支出部分    

在職人員支出 295.7萬元    

(二)商品和服務(wù)支出部分    

日常公用支出共17元,定額公用經(jīng)費(fèi)17萬元。。    

(三)個(gè)人和家庭補(bǔ)助部分    

離退休人員工資性支出88.6萬元,住房公積金19.3萬元 ,其他對(duì)個(gè)人和和家庭補(bǔ)助(遺屬生活補(bǔ)助和福利費(fèi))4.9萬元,醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)14.4萬元。    

3、部門收入總體情況表補(bǔ)充說明: 2017年預(yù)算收入為439.9萬元,與2016年相比增加0.87%,主要為人員工資增長(zhǎng)。    

4、財(cái)政撥款收支總體情況表:預(yù)算支出為財(cái)政撥款收入439.9萬元,與2016年相比增加0.87%,主要為人員工資增長(zhǎng)。    

5、政府性基金預(yù)算支出情況表說明:2017年湖東鎮(zhèn)政府政府性基金預(yù)算支出未作預(yù)算安排,也未予批復(fù)。    

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明:預(yù)算安排2017年湖東鎮(zhèn)人民政府439.9萬元,與2016年相比增加0.87%,主要為人員工資增長(zhǎng)。    

7、政府采購(gòu)安排情況說明:2017年湖東鎮(zhèn)人民政府未作預(yù)算采購(gòu)安排。與2016年相比一樣沒有發(fā)生增長(zhǎng)變化。    

8、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況:2017湖東鎮(zhèn)人民政府未作預(yù)算安排。與2016年相比一樣。    

9、預(yù)算績(jī)效管理工作開展:2017年預(yù)算績(jī)效管理工作開展未作安排,也未有相關(guān)制度安排。    

10、三公經(jīng)費(fèi)說明:(12017年市財(cái)政預(yù)算安排陸豐市湖東鎮(zhèn)人民政府公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0元,與2016年比一樣,增長(zhǎng)率為0%。(22017年市財(cái)政預(yù)算安排公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)為2萬元,與2016年比一樣,增長(zhǎng)率為0%。(32017年市財(cái)政預(yù)算安排因公出國(guó)(境)費(fèi)0 萬元,與2016年相比一樣,增長(zhǎng)率為0%。(42017年市財(cái)政預(yù)算安排公務(wù)接待費(fèi)0 萬元,與2016年相比一樣,增長(zhǎng)率為0%    

三、專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋    

(1)財(cái)政預(yù)算撥款:指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。(2)預(yù)算外收入:指預(yù)算單位為履行或代行政府職能,依據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)和具有法律效力的規(guī)章而收取、提取和安排使用的未納入國(guó)家預(yù)算管理的各種財(cái)政性資金。    

(3)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。(4)國(guó)有資產(chǎn)處置收益:指通過國(guó)有資產(chǎn)管理局,對(duì)所屬國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行處理、配置和產(chǎn)權(quán)移轉(zhuǎn)等有償處置過程中所取得的國(guó)有資產(chǎn)變價(jià)收入。包括產(chǎn)權(quán)處置和經(jīng)營(yíng)性處置    

(5)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。    

(6)其他收入:指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。    

(7)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。    

(8)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。    

(9)基本支出:反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。    

(10)項(xiàng)目支出:反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本的預(yù)算支出以外,財(cái)政預(yù)算??畎才诺闹С?。    

(11)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。    

(12)支出功能分類:按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類;支出經(jīng)濟(jì)分類:按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。    

13)工資福利支出(類):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。    

14)商品和服務(wù)支出(類):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。    

15)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出(類):反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。    

16)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi):是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi):因公出國(guó)(境)費(fèi):反映公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi):反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:指離退休費(fèi)、 醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等費(fèi)人員補(bǔ)助。

    

                 

    

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