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陸豐市橋沖鎮(zhèn)人民政府2017年部門預(yù)算編制說明
2017-04-17 16:52:31 預(yù)算股 字體:

陸豐市橋沖鎮(zhèn)人民政府2017年部門預(yù)算情況說明      

目錄    

第一部分  部門概況      

第二部分  2017年度部門預(yù)算公開表      

第三部分  2017年度部門預(yù)算情況說明      

第四部分  其他需要說明的事項(xiàng)      

第五部分  名詞解釋      

    

第一部分  部門概況    

一、   部門基本情況    

橋沖鎮(zhèn)人民政府部門設(shè)置分為綜合性辦公室6個(gè):    

?。?span lang="EN-US">1)黨政辦公室:負(fù)責(zé)黨委(紀(jì)檢監(jiān)察)、人大、政府日常事務(wù);負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)工作;協(xié)調(diào)各綜合性辦公室之間的關(guān)系;承擔(dān)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)和殘聯(lián)的日常工作。    

 ?。?span lang="EN-US">2)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室:負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃;協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)綜合管理和監(jiān)督部門的工作;負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)管理的工作。    

3)社會(huì)事務(wù)辦公室:負(fù)責(zé)民政、社會(huì)保障等社會(huì)事務(wù);負(fù)責(zé)教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育、和廣播電視等工作。    

 ?。?span lang="EN-US">4)農(nóng)業(yè)辦公室:負(fù)責(zé)農(nóng)林牧、水利、水產(chǎn)等工作;負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)營管理工作。    

(二)人員構(gòu)成情況    

橋沖鎮(zhèn)共有編制人員47名,事業(yè)編制5 , 年末在職人員實(shí)有人數(shù)42 ; 其中財(cái)政撥款在職人員33名;離退休8名。      

    

第二部分   2017年陸豐市橋沖鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算表    

具體公開表格見附件:預(yù)算公開表    

第三部分 2017年陸豐市橋沖鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算情況說明    

    

一、本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算    

本預(yù)算單位為陸豐市橋沖鎮(zhèn)人民政府1個(gè)單位,未含下級單位。    

    

二、收入預(yù)算情況說明    

本部門2017年部門預(yù)算收入合計(jì) 286.38萬元,與上年相比,收入總計(jì)減少42.23萬元,下降13%。主要原因:一是減少計(jì)生困難補(bǔ)助收入;二是減少薄弱鎮(zhèn)補(bǔ)助。其中:財(cái)政撥款收入  286.38 萬元,占本年收入合計(jì)的  100 %;上級補(bǔ)助收入  0 萬元;事業(yè)收入0萬元;其他收入0萬元。    

三、支出預(yù)算情況說明    

 2017年預(yù)算支出合計(jì)286.38萬元,與上年相比,支出總計(jì)減少42.23萬元,下降13 %。主要原因:減少計(jì)生困難補(bǔ)助、薄弱鎮(zhèn)補(bǔ)助支出。其中:財(cái)政撥款支出286.38萬元,占本年支出合計(jì)的 100 %。財(cái)政撥款支出中基本支出286.38萬元,占本年財(cái)政撥款支出100 %,基本支出用于:工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、商品和服務(wù)支出等。    

四、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出預(yù)算說明    

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出12.5萬元,支出數(shù)比上年增加10.5萬元,增長525%。其中:    

(一)因公出國(境)費(fèi)0萬元,因公出國(境)費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%,2016年度因公出國(境)費(fèi)預(yù)算支出比2016年度減少0萬元,下降0%。下降的主要原因是:本部門沒有人員因公出國(境)。    

(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算4萬元。本部門機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量1輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的32%,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0萬元,用于更新購置 0輛公務(wù)用車,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算4萬元。增長50%。主要原因是橋沖鎮(zhèn)政府增加殯改綜治支出。    

(三)公務(wù)接待費(fèi)8.5萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的68 %2016年預(yù)計(jì)接待國內(nèi)來訪批次25個(gè),共68人次。2017年度公務(wù)接待費(fèi)支出比上年度增加8.5萬元,增長850%。主要原因是接待上級領(lǐng)導(dǎo)來我鎮(zhèn)指導(dǎo)。    

五、政府采購支出預(yù)算情況說明    

2017年政府采購預(yù)算金額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。    

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說明    

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出14.2萬元,比上年減少0.1萬元,下降0.7%,主要原因是:厲行節(jié)約。包括:辦公費(fèi) 10.2萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元。    

七、國有資產(chǎn)占有使用情況    

截至    2017年     1月     1,本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為:公務(wù)用車1輛,資產(chǎn)變動(dòng)情況為:2017年無公務(wù)用車變動(dòng)。    

八、預(yù)算績效信息公開情況    

今年無開展此項(xiàng)工作。    

第四部分  其他需要說明的事項(xiàng)    

無其他說明事項(xiàng)。    

第五部分  名稱解釋    

一、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從縣級財(cái)政取得的財(cái)政撥款。    

二、上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。    

三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。    

四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。    

五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。    

六、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。    

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。    

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。    

九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。    

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。    

十一、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。    

十二、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。    

十三、上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。    

十四、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。    

十五、對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。    

十六、“三公經(jīng)費(fèi):指市本級部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。    

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前,“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的商品和服務(wù)支出經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照執(zhí)行。                                


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