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陸豐市碣石鎮(zhèn)人民政府2017年部門預算編制說明
2017-04-17 16:53:11 預算股 字體:

陸豐市碣石鎮(zhèn)人民政府2017年部門預算編制說明      

    

第一部分  部門概況    

第二部分  2017年度部門預算公開表    

第三部分  2017年度部門預算情況說明    

第四部分  其他需要說明的事項    

第五部分  名詞解釋    

根據(jù)《預算法》和《預算法實施條例》,按照我市編制2017年財政收支預算的要求及市財政局的部署,依據(jù)本部門、本單位的法定職責、工作任務、人員編制和全年收支基本情況,編制陸豐市碣石鎮(zhèn)人民政府2017年度預算收支計劃,現(xiàn)將編報情況說明如下:      

一、部門基本情況        

(一)、單位性質(zhì)和基本職能,機構設置        

陸豐市碣石鎮(zhèn)人民政府是一個獨立編制的正科級行政單位,機構設置如下:      

黨政辦公室:負責黨委、人大、政府日常事務,協(xié)調(diào)各綜合性辦公室之間的關系;承擔工會、共青團和婦聯(lián)等日常工作。      

經(jīng)濟發(fā)展辦公室:負責經(jīng)濟建設的發(fā)展規(guī)劃;協(xié)調(diào)經(jīng)濟綜合管理和監(jiān)督部門的工作;承擔工會、共青團和婦聯(lián)等日常工作。      

社會事務辦公室:負責社會治安綜合治理工作及人民武裝工作,協(xié)調(diào)政法工作;負責民政、社會保障等社會事務;負責教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育和廣播電視等工作。      

規(guī)劃建設辦公室:負責鎮(zhèn)、村建規(guī)劃;協(xié)調(diào)鎮(zhèn)、村基礎設施和公用事業(yè)的建設管理。      

農(nóng)業(yè)辦公室:負責農(nóng)林牧、水利、水產(chǎn)等工作;負責農(nóng)村經(jīng)營管理工作。      

計劃生育辦公室:貫徹執(zhí)行有關計劃生育工作的方針、政策、法規(guī),落實計劃生育的任務。      

各鎮(zhèn)紀律檢查委員會機關、團委、婦聯(lián)、工會按有關規(guī)定設置,與鎮(zhèn)黨政辦公室合署辦公;人民武裝部與鎮(zhèn)維護穩(wěn)定及社會治安綜合治理辦公室合署辦公。      

(二)、人員編制和財政供養(yǎng)人員情況        

陸豐市碣石鎮(zhèn)人民政府共有編制112 ,在職人員112人,其中財政養(yǎng)6 人;離退休59人,其中財政供養(yǎng)59人。遺囑供養(yǎng) 0個。      

二、2017年度部門預算情況說明      

(一)1.本級預算和所屬單位預算在內(nèi)的匯總預算:本預算單位為陸豐市碣石鎮(zhèn)人民政府1個本級預算單為,未含下級單位。    

        

三、部門預算收支情況        

2017年部門預算收入總計9226653.82元,其中財政預算撥款收入9226653.82元。      

2017年部門預算支出具體詳細如下:      

(一)工資福利支出部分        

在職人員支出5191448.3元;包括基本工資2131908元,津補貼 2120760元,獎金177659元,社會保險繳費119886.66元,其他工資福利641234.64元。其中財政撥款5191448.3元。      

(二)商品和服務支出部分        

日常公用支出共243000元,包括定額公用經(jīng)費20000元,其中財政撥款263000元。      

(三)個人和家庭補助部分        

離退休人員工資性支出3359992元,住房公積金340213.44 ,其他對個人和和家庭補助(遺屬生活補助和福利費)72000元。其中財政撥款3772205.52元。      

四、預算收支增減變化情況說明      

本部門2017年部門預算收入合計922.66萬元,與上年相比,收入總計增加10.5%。主要原因:工資福利支出增加。    

本部門2017年部門預算支出合計922.66萬元,與上年相比,支出總計增加10.5%。主要原因:增加工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出。      

 五、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明信息      

本部門2017年度“三公“經(jīng)費預算安排2萬元,支出數(shù)比去年持平。其中:    

(一)因公出國(境)費0萬元,因公出國(境)費是指單位工作人員和專家公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出,占“三公”經(jīng)費總額的0%,2017年度因公出國(境)費預算支出比2016年度減少0萬元,下降0%。下降的主要原因是:本部門沒有人員因公出國(境)。      

(二)公務用車購置及運行維護費預算2萬元。本部門機關的公務用車保有量1輛。占“三公”經(jīng)費總額的100%,其中:公務用車購置費預算0萬元,用于更新購置0輛公務用車,公務用車運行維護費預算2萬元。2017年公務用車購置及運行維護費支出比上年度減少0萬元,下降0%。與去年持平。      

(三)公務接待費0萬元,占“三公”經(jīng)費總額的0%。2017年度公務接待費支出比上年度持平。未作預算安排和批復。      

    

六、政府采購支出預算情況說明      

本部門2017年政府采購預算金額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。      

七、機關運行經(jīng)費支出預算說明      

機關運行經(jīng)費支出 24.3萬元,比上年減少5萬元,減少 36 %,主要原因是:厲行節(jié)約   。包括:公務費22.3萬,公務用車運行維護費 2 萬元。      

八、國有資產(chǎn)占有使用情況      

截至201711日,本部門無國有資產(chǎn)占有使用情況。      

七、預算績效信息公開情況      

今年無開展此項工作。      

九、政府性基金預算支出情況表說明:2017年碣石鎮(zhèn)政府政府性基金預算支出未作預算安排,也未作批復。    

十、專業(yè)性較強的名詞進行解釋    

(1)財政預算撥款:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。    

(2)預算外收入:指預算單位為履行或代行政府職能,依據(jù)國家法律、法規(guī)和具有法律效力的規(guī)章而收取、提取和安排使用的未納入國家預算管理的各種財政性資金。    

(3)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。    

(4)國有資產(chǎn)處置收益:指通過國有資產(chǎn)管理局,對所屬國有資產(chǎn)進行處理、配置和產(chǎn)權移轉等有償處置過程中所取得的國有資產(chǎn)變價收入。包括產(chǎn)權處置和經(jīng)營性處置    

(5)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。    

(6)其他收入:指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。    

(7)上級補助收入:指從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。    

(8)上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。    

(9)基本支出:反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。    

(10)項目支出:反映行政單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,在基本的預算支出以外,財政預算??畎才诺闹С觥?/span>    

(11)結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。    

(12)支出功能分類:按照政府的各項職能活動將支出進行分類;支出經(jīng)濟分類:按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。    

13)工資福利支出(類):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。    

14)商品和服務支出(類):反映單位購買商品和服務的支出。    

15)對個人和家庭補助支出(類):反映政府用于對個人和家庭的補助支出。    

16)一般公共預算“三公”經(jīng)費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費:因公出國(境)費:反映公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務接待費:反映按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出;公務用車購置及運行維護費:反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。對個人和家庭的補助支出:指離退休費、 醫(yī)療費、住房公積金等費人員補助。    

    

 

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