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陸豐市林業(yè)局2017年部門預(yù)算編制說明
2017-04-17 17:06:27 預(yù)算股 字體:

2017年度陸豐市林業(yè)局預(yù)算公開

第一部分  部門概況

第二部分  2017年度部門預(yù)算公開表

第三部分  2017年度部門預(yù)算情況說明

第四部分  其他需要說明的事項(xiàng)

第五部分  名詞解釋

         第一部分  部門概況

一、部門基本情況

(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

本部門預(yù)算已包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算,下屬單位具體包括:陸豐市公安分局森林分局和陸豐市林業(yè)局防火隊(duì)。

陸豐市林業(yè)局是陸豐市人民政府組成部門,主管全市林業(yè)工作。主要職能:

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)林業(yè)工作的方針政策和法律法規(guī),起草有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案和發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施;監(jiān)督管理全市林業(yè)及其生態(tài)建設(shè);組織開展林業(yè)、濕地和陸生野生動(dòng)植物資源的調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和評(píng)估,并統(tǒng)一發(fā)布相關(guān)信息;承擔(dān)林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。

2.組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市造林綠化工作。

3.承擔(dān)森林資源保護(hù)發(fā)展監(jiān)督管理的責(zé)任。

4.組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市濕地保護(hù)工作。

5.組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和開發(fā)利用。

6.負(fù)責(zé)林業(yè)系統(tǒng)自然保護(hù)區(qū)的監(jiān)督管理。

7.承擔(dān)推進(jìn)林業(yè)改革和維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營(yíng)林業(yè)合法權(quán)益的工作。

8.組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

9.組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市森林資源安全工作。

10.組織、指導(dǎo)建立和實(shí)施林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的生態(tài)補(bǔ)償制度。

11.組織、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科學(xué)研究、宣傳教育和交流與合作;指導(dǎo)、管理直屬事業(yè)單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站的工作。

12.承擔(dān)市綠化委員會(huì)的日常工作。

13.承辦市人民政府和上級(jí)林業(yè)部門交辦的其他事項(xiàng)。

(二)人員構(gòu)成情況

部門共有編制17人,在職人員25人,其中財(cái)政供養(yǎng)25人;離退休21人,其中財(cái)政供養(yǎng)18人,遺囑供養(yǎng)3人。

下屬16個(gè)單位:

1.陸豐市公安局森林分局:內(nèi)設(shè)3個(gè)股室和博美派出所,機(jī)構(gòu)編制21名,在職人員20名,離退休6名,實(shí)際在職20

2.陸豐市森林病蟲害防治檢疫站,3名編制,實(shí)際在職3名。

3.陸豐市生態(tài)公益林經(jīng)營(yíng)建設(shè)管理站,3名編制,實(shí)際在職3名。

4.陸豐市營(yíng)林造紙工程管理中心,3名編制,實(shí)際在職3名。

5.陸豐市林業(yè)資源及產(chǎn)權(quán)登記管理中心,3名編制,實(shí)際在職1名。

6.陸豐市森林資源資產(chǎn)交易中心,3名編制。

7.陸豐市林業(yè)調(diào)查規(guī)劃與森林資源評(píng)估中心,5名編制。

8.全市設(shè)9個(gè)林業(yè)工作站:每個(gè)站3名編制,共27名,實(shí)際在職14名。

第二部分  2017年陸豐市林業(yè)局部門預(yù)算表

具體公開表格見附件:預(yù)算公開表

第三部分  2017年度部門預(yù)算情況說明

(一)收入預(yù)算說明

本部門2017年部門預(yù)算收入合計(jì)529.1萬(wàn)元,與上年相比,收入總計(jì)增加52.6萬(wàn)元,增加11.04%。主要原因:一是增加工資福利支出;二是增加社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)。其中:財(cái)政撥款收入529.1萬(wàn)元,占本年收入合計(jì)的100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元;事業(yè)收入0萬(wàn)元;其他收入0萬(wàn)元。

(二)支出預(yù)算說明

1、本部門2017年預(yù)算支出合計(jì)529.1萬(wàn)元,與上年相比,支出總計(jì)增加52.6萬(wàn)元增加11.04%。主要原因:一是增加工資福利支出;二是增加社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)。其中:財(cái)政撥款支出529.1萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。財(cái)政撥款支出中基本支出529.1萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出100%,基本支出用于:工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、商品和服務(wù)支出等。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出0 %,主要用于林木保護(hù),生態(tài)建設(shè)經(jīng)費(fèi)。

2、根據(jù)2017310日陸豐市第十五屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議批準(zhǔn)通過的陸豐市2017年預(yù)算,市林業(yè)局下屬森林防火隊(duì)預(yù)算收支情況說明如下:

2017年收入預(yù)算110.5萬(wàn)元,全部為公共財(cái)政預(yù)算撥款;

2017年支出預(yù)算110.5萬(wàn)元,用途為工資福利支出。

  本部門預(yù)算沒包括下屬單位(苗圃場(chǎng))的匯總預(yù)算,由其單獨(dú)預(yù)算。

(三)“三公經(jīng)費(fèi)”支出說明

三、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出預(yù)算說明

本部門2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出13萬(wàn)元,支出數(shù)比上年減少8萬(wàn)元,減少38.10%。其中:

(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%,2017年度因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算支出比2015年度減少0萬(wàn)元,下降0%。原因:本部門沒有人員因公出國(guó)(境)。

(二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算10萬(wàn)元。本部門機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量6輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的76.92 %,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,用于更新購(gòu)置0輛公務(wù)用車,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算10萬(wàn)元。2017年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年度增加4.5萬(wàn)元,增加81.82%。原因:油耗增多,公務(wù)用車次數(shù)多。

(三)公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的23.08%。2017年預(yù)計(jì)接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪批次50個(gè),共100人次。2017年度公務(wù)接待費(fèi)支出比上年度增加0.5萬(wàn)元,增加20%。原因:公務(wù)接待人員增加。

四、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說明

本部門2017年政府采購(gòu)預(yù)算金額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額0%。本單位本年度無(wú)政府采購(gòu)。

、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出352.7萬(wàn)元,比上年增加93.9萬(wàn)元,增加36.28%,主要原因是:物價(jià)上漲,公務(wù)人員人數(shù)增加。包括:辦公費(fèi)16.5萬(wàn)元,其他社會(huì)保障繳費(fèi)7.3萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元。

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至201711日,本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為:公務(wù)用車6輛,資產(chǎn)變動(dòng)情況為:2017年無(wú)公務(wù)用車變動(dòng)。

七、政府采購(gòu)支出決算情況說明

本部門2017年政府采購(gòu)金額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額0%。本單位本年度無(wú)政府采購(gòu)。

八、政府性基金預(yù)算收支決算表

無(wú)數(shù)據(jù)空表公開。

九、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

今年無(wú)開展此項(xiàng)工作。

第四部分  其他需要說明的事項(xiàng)

無(wú)其他說明事項(xiàng)。

第五部分  名稱解釋

一、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度決算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十四、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi):指市本級(jí)部門用一般公共決算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前,“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共決算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照?qǐng)?zhí)行。

 

 

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