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陸豐市糧食局2017年部門預(yù)算編制說(shuō)明
2017-04-17 17:08:44 預(yù)算股 字體:

 2017年陸豐市糧食局部門預(yù)算基本情況說(shuō)明

 

目錄

第一部分  部門概況

第二部分  2017年度部門預(yù)算公開表

第三部分  2017年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

第五部分  名詞解釋


第一部分  部門概況

一、 部門基本情況

(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能

糧食局成立于1955年,現(xiàn)為陸豐市人民政府直屬的正科級(jí)事業(yè)單位,公益一類,部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。

主要職責(zé):

為國(guó)家建設(shè)和人民生活提供糧食儲(chǔ)備保障。糧食儲(chǔ)備管理,糧食品店市場(chǎng)調(diào)控等。 

(二)部門人員構(gòu)成

市糧食局內(nèi)設(shè)5個(gè)職能股室(辦公室、人事股、調(diào)控監(jiān)督檢查股、財(cái)會(huì)股、科技儲(chǔ)運(yùn)股)。糧食局共有編制21名 ,在職人員36人,其中財(cái)政養(yǎng)36人;離退休34人,其中財(cái)政供養(yǎng)34人。遺囑供養(yǎng)24個(gè)。

 

第二部分  2017年陸豐市糧食局部門預(yù)算表具體公開表格見

附件:預(yù)算公開表

 

第三部分 2017年陸豐市糧食局部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入預(yù)算情況說(shuō)明

 2017年部門預(yù)算收入總計(jì)425.33萬(wàn)元,比上年預(yù)算406.60萬(wàn)元,增加了18.73萬(wàn)元,增幅為4.60%,主要原因:人員工資(包括退離休的增加人員工資),其中財(cái)政預(yù)算撥款收入425.33萬(wàn)元。

二、支出預(yù)算情況說(shuō)明

2017年部門預(yù)算支出總計(jì)425.33萬(wàn)元,比上年預(yù)算406.60萬(wàn)元,增加了18.73萬(wàn)元,增幅為4.60%,主要原因:人員工資(包括退離休人員工資增加),其中財(cái)政預(yù)算撥款支出425.33萬(wàn)元。

 (一)工資福利支出部分

在職人員支出229.13萬(wàn)元;包括基本工資92.63萬(wàn)元,津補(bǔ)貼83.04萬(wàn)元,獎(jiǎng)金7.72萬(wàn)元,社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)20.05萬(wàn)元,其他工資福利25.69萬(wàn)元。其中財(cái)政撥款229.13萬(wàn)元。

(二)商品和服務(wù)支出部分

商品和服務(wù)支出部分12.80萬(wàn)元,比上年減少0.90萬(wàn)元,減少0.07%,主要原因是:其他商品服務(wù)支出及水費(fèi)支出減少。包括:辦公費(fèi)5.00萬(wàn)元,水費(fèi)0.50萬(wàn),電費(fèi)1.00萬(wàn)元,郵電費(fèi)2.00萬(wàn)元,其他交通費(fèi)2萬(wàn)元,其他商品服務(wù)支出2.30萬(wàn)元。

(三)個(gè)人和家庭補(bǔ)助部分

離退休人員工資性支出157.56萬(wàn)元,住房公積金14.05萬(wàn)元 ,行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)10.54萬(wàn)元,其他對(duì)個(gè)人和和家庭補(bǔ)助(遺屬生活補(bǔ)助和福利費(fèi))3.76萬(wàn)元。其中財(cái)政撥款183.40萬(wàn)元。

三、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出預(yù)算說(shuō)明

本部門2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出2萬(wàn)元,支出數(shù)比上年減少0萬(wàn)元,下降0%。其中:

(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%,2017年度因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算支出比2016年度減少0萬(wàn)元,下降0%。下降的主要原因是:本部門沒(méi)有人員因公出國(guó)(境)。

(二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元。本部門機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量1輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的100%,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,用于更新購(gòu)置0輛公務(wù)用車,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元。2017年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年度減少0萬(wàn)元,下降0%。與去年持平。

(三)公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%。2017年接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪批次0個(gè),共0人次。2017年度公務(wù)接待費(fèi)支出比上年度減少0萬(wàn)元,下降0%,下降的主要原因是:本部門沒(méi)有發(fā)生接待事項(xiàng)。

四、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明

本部門2017年政府采購(gòu)金額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額0%。本單位本年度無(wú)政府采購(gòu)。

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至201711日,本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為:公務(wù)用車1輛,資產(chǎn)變動(dòng)情況為:2017無(wú)公務(wù)用車變動(dòng)。

六、預(yù)算績(jī)效信息公開情況

今年無(wú)開展此項(xiàng)工作。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出12.80萬(wàn)元,比上年減少0.90萬(wàn)元,減少0.07%,主要原因是:其他商品服務(wù)支出及水費(fèi)支出減少。包括:辦公費(fèi)5.00萬(wàn)元,水費(fèi)0.50萬(wàn),電費(fèi)1.00萬(wàn)元,郵電費(fèi)2.00萬(wàn)元,其他交通費(fèi)2萬(wàn)元,其他商品服務(wù)支出2.30萬(wàn)元。

 

 

 

第四部分  其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

無(wú)其他說(shuō)明事項(xiàng)。

第五部分  名稱解釋

一、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十四、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公經(jīng)費(fèi):指市本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前,“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的商品和服務(wù)支出經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照?qǐng)?zhí)行。

 

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