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陸豐市審計局2018年部門預(yù)算編制說明
2018-03-01 15:25:20 陸豐市審計局 字體:

 

 

審計局2018年部門預(yù)算公開說明情況

目錄

第一部分  部門概況

第二部分  2018年度部門預(yù)算公開表

第三部分  2018年度部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分部門概況

一、部門主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

(一)單位性質(zhì)和基本職能,機構(gòu)設(shè)置

陸豐市審計局為市人民政府工作部門,內(nèi)設(shè)8個股室:人秘股、財政金融審計股、行政事業(yè)審計股、農(nóng)業(yè)資源審計股、經(jīng)濟貿(mào)易審計股、工交基建審計股、經(jīng)濟責(zé)任審計辦公室、整改監(jiān)督股。主要職能:向陸豐市人民政府和汕尾市審計局提出我市本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計結(jié)果報告;對各鎮(zhèn)(場、區(qū))黨政主要負責(zé)人和市委、市政府部門主要負責(zé)人及依法屬于市審計局審計監(jiān)督對象的其他單位主要負責(zé)人實施經(jīng)濟責(zé)任審計;組織實施對財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財政預(yù)算管理或國有資產(chǎn)管理使用等與市本級財政收支有關(guān)的特定事項進行專項審計調(diào)查;協(xié)助配合有關(guān)部門查處相關(guān)重大案件;指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計工作,指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟審計工作,核查社會審計機構(gòu)對依法屬于審計監(jiān)督對象的單位出具的審計報告;承辦陸豐市人民政府和上級審計機關(guān)交辦的其他事項。

(二)人員編制和財政供養(yǎng)人員情況

陸豐市審計局共有編制26,在職人員26人,其中財政養(yǎng)26人;離退休12人,其中財政供養(yǎng)12人。遺囑供養(yǎng)           1個。

第二部分2018年度部門預(yù)算公開表具體公開表格見附件:

第三部分2018年度部門預(yù)算情況說明

本部門無下屬單位,部門預(yù)算為本級預(yù)算

一、預(yù)算收入預(yù)算情況說明

本部門2018年部門預(yù)算收入合計454.33萬元,與上年相比,收入總計增加64.69萬元,增長16.60%。主要原因:一是增加工資福利支出;二是增加社會保險繳費等。其中:財政撥款收入454.33萬元,占本年收入合計的100%;上級補助收入0 萬元;事業(yè)收入0萬元;其他收入0萬元。

 二、預(yù)算支出預(yù)算情況說明

 本部門2018年預(yù)算支出合計454.33萬元,與上年相比,支出總計增加64.69萬元,增長16.60%。主要原因:一是增加工資福利支出;二是增加社會保險繳費。其中:財政撥款支出454.33萬元,占本年支出合計的100 %。財政撥款支出中基本支出400.33萬元,占本年財政撥款支出88.11%,基本支出用于:工資福利支出、對個人和家庭的補助、商品和服務(wù)支出等。項目支出54萬元,占本年財政撥款支出11.89 %,主要用于經(jīng)濟責(zé)任審計工作經(jīng)費、重大政策措施工作經(jīng)費、異地審計工作經(jīng)費及勞務(wù)費、規(guī)范化建設(shè)及維護費。

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

 機關(guān)運行經(jīng)費支出36.80萬元,其中:辦公費用22.80萬元、差旅費10萬元、其他商品和服務(wù)支出2萬元、公務(wù)用車2萬元。比上年增加0.9 萬元,增長2.51 %,主要原因是:增加辦公費 0.9萬元。
 

四、政府采購安排預(yù)算情況說明

本部門2018年政府采購預(yù)算金額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至201811日,本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為:公務(wù)用車1 輛,資產(chǎn)變動情況為:2017年無公務(wù)用車變動。

七、預(yù)算績效管理工作開展。

今年無開展此項工作。

九、政府性基金預(yù)算情況表說明

沒有政府性基金預(yù)算。

 十、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明信息

本部門2018年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出 2萬元,預(yù)算支出數(shù)比上年減少0萬元,下降0%。

 

(一)因公出國(境)費0萬元,因公出國(境)費是指單位工作人員和專家公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出,占“三公”經(jīng)費總額的0%2017年度因公出國(境)費預(yù)算支出比2016年度減少0萬元,下降0%。下降的主要原因是:本部門沒有人員因公出國(境)。

(二)公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算2 萬元。本部門機關(guān)的公務(wù)用車保有量1 輛。占“三公”經(jīng)費總額的100%,其中:公務(wù)用車購置費預(yù)算 0 萬元,用于更新購置0輛公務(wù)用車,公務(wù)用車運行維護費預(yù)算 2萬元。2018年公務(wù)用車購置及運行維護費支出與上年度持平。

(三)公務(wù)接待費預(yù)算0萬元。2018年公務(wù)接待費預(yù)算支出與上年度持平。

第四部分名詞解釋

(一)財政撥款收入:指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。

(二)上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(三)其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入、事業(yè)收入經(jīng)營收入等以外的各項收入。

 

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