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陸豐市水利系統(tǒng)2018年部門預(yù)算編制說明
2018-03-01 16:17:45 陸豐市水利系統(tǒng) 字體:


陸豐市水利系統(tǒng)2018年部門預(yù)算編制

    

 

第一部分  部門概況

一、 部門基本情況

(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能

陸豐市水務(wù)局內(nèi)設(shè)7個(gè)股:人事股、秘書股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、工程股、工管股、水政水資源股、農(nóng)電股。

陸豐市水務(wù)局是市政府主管全市水行政的工作部門。其主要職責(zé)是:貫徹執(zhí)行國(guó)家和省市有關(guān)水行政管理工作的方針政策和法律法規(guī)、負(fù)責(zé)擬訂本地區(qū)水事務(wù)行政管理的實(shí)施細(xì)則和管理辦法并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)編制水務(wù)建設(shè)年度建設(shè)資金計(jì)劃并組織實(shí)施,監(jiān)督建設(shè)資金的使用;負(fù)責(zé)對(duì)全市水資源的合理開發(fā)利用和保護(hù)工作,實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)全市水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法;負(fù)責(zé)管理全市水文工作;負(fù)責(zé)防治水土流失;指導(dǎo)農(nóng)村水利工作;指導(dǎo)全市水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理;指導(dǎo)農(nóng)村小水電、機(jī)電排灌工作;負(fù)責(zé)開展水利科技和外事工作;負(fù)責(zé)全市防汛防旱防風(fēng)工作;負(fù)責(zé)水庫移民工作。

本部門預(yù)算已包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算,具體包括:豐市水務(wù)局(本級(jí))、豐市水庫移民工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、豐市下屬各鎮(zhèn)水利所、豐市龍?zhí)豆鄥^(qū)管理局、陸豐市機(jī)電排灌管理站、陸豐市螺河灌區(qū)管理處、陸豐市箖投圍水庫管理處、陸豐市五里牌灌區(qū)管理處、陸豐市三溪水水庫管理處、陸豐市牛角隆水庫管理處、陸豐市烏坎水閘管理處、廣東省惠陸鰲江水閘管理處。

 

(二)部門人員構(gòu)成

水利系統(tǒng)共有人員編制682,其中行政編制23人;事業(yè)編制659人。在職人員386人,其中預(yù)算財(cái)政撥款開支171人;預(yù)算財(cái)政補(bǔ)助開支215人。退休人員167人,其中預(yù)算財(cái)政撥款開支82人;預(yù)算財(cái)政補(bǔ)助開支85人。遺囑供養(yǎng) 13人。

第二部分 陸豐市水利系統(tǒng)2018年部門預(yù)算

具體公開表格見附件:預(yù)算公開表

第三部分陸豐市水利系統(tǒng)2018年部門預(yù)算情況說明

一、收入預(yù)算情況說明

本部門2018年部門預(yù)算收入合計(jì)3185.34萬元,與上年相比,收入總計(jì)增加148.4萬元,增長(zhǎng)4.45%。主要原因:是增加工資福利支出。其中:財(cái)政撥款收入3185.34萬元,占本年收入合計(jì)的100%;其他收入0萬元。

 二、支出預(yù)算情況說明

 本部門2018年預(yù)算支出合計(jì)3185.34萬元,與上年相比,支出總計(jì)增加148.4萬元,增長(zhǎng)4.45%。主要原因:是增加工資福利支出。其中:財(cái)政撥款支出3185.34萬元,占本年支出合計(jì)的100%。財(cái)政撥款支出中基本支出3185.34萬元,占本年財(cái)政撥款支出100%,基本支出用于:工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、商品和服務(wù)支出等。項(xiàng)目支出0萬元,占本年財(cái)政撥款支出0%。

 三、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出預(yù)算說明

本部門2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出7.91萬元,支出數(shù)比上年減少0.37萬元,下降4.47%。其中:

(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元,因公出國(guó)(境)費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%,2018年度因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算支出比2015年度減少0萬元,下降0%。下降的主要原因是:本部門沒有人員因公出國(guó)(境)。

(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算7.38萬元。本部門機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量4輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的93.3%,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0萬元,用于更新購置0輛公務(wù)用車,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算7.38萬元。2018年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年度減少0.32萬元,下降4.16%,主要原因是:加強(qiáng)公務(wù)用車管理。

(三)公務(wù)接待費(fèi)0.53萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的6.7%。2018年預(yù)計(jì)接待國(guó)內(nèi)來訪批次18個(gè),共75人次。2018年度公務(wù)接待費(fèi)支出比上年度減少0.05萬元,下降8.62%,主要原因是:加強(qiáng)公務(wù)接待管理。

四、政府采購支出預(yù)算情況說明

本部門2018年政府采購預(yù)算金額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出513萬元,比上年增加403.94萬元,增長(zhǎng)370.38%,主要原因是:打擊非法采砂支出增加。包括:辦公費(fèi)38.43元,印刷費(fèi)0.49萬元,電費(fèi)1.28萬元,郵電費(fèi)0.62萬元,差旅費(fèi)0.86萬元,維修費(fèi)0.42萬元,租賃費(fèi)0.1萬元,會(huì)議費(fèi)0.45萬元,培訓(xùn)費(fèi)0.45萬元,公務(wù)接待費(fèi)0.38萬元,勞務(wù)費(fèi)0.42萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.38萬元,其他商品和服務(wù)支出461.72萬元。

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

國(guó)有資產(chǎn)占有情況中,單位價(jià)值50萬元以上通過設(shè)備以及單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備臺(tái)(套)數(shù)為壹臺(tái)。

七、預(yù)算績(jī)效信息公開情況

今年無開展此項(xiàng)工作。

第四部分  其他需要說明的事項(xiàng)

無其他說明事項(xiàng)。

第五部分  名稱解釋

一、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十四、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公經(jīng)費(fèi):指市本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前,“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的商品和服務(wù)支出經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照?qǐng)?zhí)行。

 

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