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陸豐市公安局2018年部門預(yù)算編制說明
2018-03-01 17:49:20 陸豐市公安局 字體:

 

2018年度

 

陸豐市公安局部門預(yù)算公開說明

 

 

根據(jù)《預(yù)算法》和《預(yù)算法實(shí)施條例》,按照我市編制2018年財(cái)  政收支預(yù)算的要求及市財(cái)政局的部署,依據(jù)本部門、本單位的法定職責(zé)、工作任務(wù)、人員編制和全年收支基本情況,編制我局2018年度預(yù)算收支計(jì)劃,現(xiàn)將編報(bào)情況說明如下:

一、部門基本情況

我局沒有下屬預(yù)算單位,本預(yù)算為本級(jí)單位預(yù)算。

(一)、單位性質(zhì)和基本職能,機(jī)構(gòu)設(shè)置

公安局為市人民政府工作部門,正科級(jí)建制。內(nèi)設(shè)執(zhí)法勤務(wù)機(jī)構(gòu)9個(gè)(指揮中心、國家安全保衛(wèi)大隊(duì)、刑事偵查大隊(duì)、交通警察大隊(duì)、治安管理大隊(duì)、巡邏警察大隊(duì)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)、出入境管理大隊(duì)、禁毒大隊(duì)),綜合管理機(jī)構(gòu)4個(gè)(政工室、監(jiān)督室、法制室、警務(wù)保障室),派出機(jī)構(gòu)35個(gè)(看守所、拘留所、強(qiáng)制戒毒所、南堤派出所、北堤派出所、城南派出所、城北派出所、城東派出所、河?xùn)|派出所、大安派出所、河西派出所、潭西派出所、西南派出所、星都派出所、上英派出所、金廂派出所、碣北派出所、南門派出所、北門派出所、清平派出所、玄武山派出所、南塘派出所、湖東派出所、甲西派出所、瀛南派出所、瀛北派出所、瀛東派出所、甲東派出所、龍?zhí)杜沙鏊?、銅鑼湖派出所、陂洋派出所、內(nèi)湖派出所、博美派出所、橋沖派出所、八萬派出所)。經(jīng)批準(zhǔn)增設(shè)了禁毒辦、合成作戰(zhàn)中心、禁毒信息中心。專項(xiàng)編制人員928名、后勤服務(wù)人員109名、協(xié)警人員220名。

陸豐市公安機(jī)關(guān)的職責(zé):預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng);維護(hù)社會(huì)治安秩序、制止危害社會(huì)治安秩序的行為;維護(hù)交通安全和交通秩序,處理交通事故;組織、實(shí)施消防工作,實(shí)行消防監(jiān)督;管理槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險(xiǎn)物品;對(duì)法律、法規(guī)規(guī)定的特種行業(yè)進(jìn)行管理;警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員,守衛(wèi)重要的場所和設(shè)施;管理戶政、國籍、入境出境和外國人在市內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事物;維護(hù)國(邊)境地區(qū)的治安秩序;對(duì)被判處管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰、對(duì)被宣告緩刑、假釋的罪犯實(shí)行監(jiān)督、考察;指導(dǎo)和監(jiān)督國家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作,指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會(huì)等群眾性組織的治安防范工作;法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。

(二)、人員編制和財(cái)政供養(yǎng)人員情況

我局共有編制934 ,在職人員954人,其中財(cái)政供養(yǎng)954人;離退休218人,其中財(cái)政供養(yǎng)218人。輔警770人。

二、部門預(yù)算收支情況

2018年部門預(yù)算收入總計(jì)19991.24萬元,其中財(cái)政預(yù)算撥款收入19991.24元,預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元,其他各項(xiàng)收入0元。相比2017年預(yù)算收入增加5144.49萬元,增長34.65%。主要原因:一是增加工資福利支出;二是增加招錄了330名輔警;三是看守所經(jīng)費(fèi)增加。

2018年部門預(yù)算支出19991.24萬元,對(duì)比2017年增加5144.49萬元,增長34.65%。主要原因:一是增加工資福利支出;二是增加招錄了330名輔警;三是增加看守所經(jīng)費(fèi)。

具體詳細(xì)如下:

(一)工資福利支出部分

在職人員支出12088.03萬元;包括基本工資2986.57萬元,津補(bǔ)貼3215.67萬元,獎(jiǎng)金323.68萬元,社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)1240.45萬元,其他工資福利4321.66萬元。

(二)商品和服務(wù)支出部分

日常公用支出共470.2元,包括定額公用經(jīng)費(fèi)286.2元,公車定額補(bǔ)助184萬元,基本專項(xiàng)支出2959元,綜合補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1923元,其中財(cái)政撥款5352.2元?;緦m?xiàng)支出明細(xì):1、值勤津貼120萬元;2、績效考核經(jīng)費(fèi)220萬元;3、看守所(犯人給養(yǎng)及醫(yī)療費(fèi))320萬元;4110報(bào)警中心經(jīng)費(fèi)120萬元;5、通訊網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi)40萬元;6、刑偵經(jīng)費(fèi)30萬元;7、專項(xiàng)辦案經(jīng)費(fèi)530萬元;8、基層派出所(公安23個(gè)重點(diǎn)派出所2/月,其他13個(gè)派出所加刑警碣石中隊(duì)、甲子中隊(duì)每月各1.5萬元,7個(gè)交警中隊(duì)每月各1萬元)經(jīng)費(fèi)906萬元;9、拘留所經(jīng)費(fèi)(含犯人給養(yǎng)及醫(yī)療費(fèi))68萬元;10、涉案財(cái)管中心70萬元;11、窗口信息建設(shè)維護(hù)40萬元;12、民警培訓(xùn)費(fèi)50萬元;13、巡特警專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)160萬元;14、看守所經(jīng)費(fèi)285萬元。

(三)個(gè)人和家庭補(bǔ)助部分

離退休人員工資性支出1202.7萬元,住房公積金496.18萬元 ,醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)372.13萬元。其中財(cái)政撥款2071.01萬元。

(四)項(xiàng)目支出部分

2018年工作計(jì)劃安排,擬列項(xiàng)目支出共1個(gè),總資金480元,其中財(cái)政本級(jí)撥款480元。具體為:“平安陸豐”治安視頻。

    三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編報(bào)說明

  我局2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排184萬元,現(xiàn)說明如下:

1、因公出國(境)支出2018年度安排0萬元,與上年對(duì)比無增減。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出:2018年度安排公務(wù)用車購置0萬元,與上年對(duì)比無增減;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排184萬元,與上年對(duì)比無增減。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出2018年度安排0萬元,與上年對(duì)比無增減。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出470.2萬元,與上年度對(duì)比減少1.2萬,下降0.25%,主要是辦公費(fèi)用預(yù)算下降。包括:辦公費(fèi)184.2萬元,水費(fèi)6萬,電費(fèi)72萬元,郵電費(fèi)24萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)184萬元。

五、我局沒有政府性基金預(yù)算。

六、政府采購支出預(yù)算情況說明
 
 本部門2018年政府采購預(yù)算金額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。
 
七、說明國有資產(chǎn)占有情況中,單位價(jià)值50萬元以上通過設(shè)備以及單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備臺(tái)(套)數(shù)。
本部門沒有單位價(jià)值50萬元以上通過設(shè)備以及單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備。
執(zhí)法執(zhí)勤車輛92輛。與上年度一致。
八、預(yù)算績效信息公開情況
今年無開展此項(xiàng)工作。 
 九、名稱解釋
1、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。
2、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
3、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
4、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。
7、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
8、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
9、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
10、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
11、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
13、上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
14、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
15、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
16、“三公”經(jīng)費(fèi):指市本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
17、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前,“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照?qǐng)?zhí)行。
 
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