????
陸豐市林業(yè)局2018年部門預算編制說明
2018-03-03 14:27:08 陸豐市林業(yè)局 字體:

2018年度陸豐市林業(yè)局預算公開

第一部分  部門概況

第二部分  2018年度部門預算公開表

第三部分  2018年度部門預算情況說明

第四部分  其他需要說明的事項

第五部分  名詞解釋

         第一部分  部門概況

一、部門基本情況

(一)部門機構設置、職能

本部門預算已包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總預算,下屬單位具體包括:陸豐市公安分局森林分局和陸豐市林業(yè)局防火隊。

陸豐市林業(yè)局是陸豐市人民政府組成部門,主管全市林業(yè)工作。主要職能:

1.貫徹執(zhí)行國家、省、市有關林業(yè)工作的方針政策和法律法規(guī),起草有關地方性法規(guī)、規(guī)章草案和發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃并監(jiān)督實施;監(jiān)督管理全市林業(yè)及其生態(tài)建設;組織開展林業(yè)、濕地和陸生野生動植物資源的調查、動態(tài)監(jiān)測和評估,并統(tǒng)一發(fā)布相關信息;承擔林業(yè)生態(tài)文明建設的有關工作。

2.組織、協調、指導和監(jiān)督全市造林綠化工作。

3.承擔森林資源保護發(fā)展監(jiān)督管理的責任。

4.組織、協調、指導和監(jiān)督全市濕地保護工作。

5.組織、協調、指導和監(jiān)督全市陸生野生動植物資源的保護和開發(fā)利用。

6.負責林業(yè)系統(tǒng)自然保護區(qū)的監(jiān)督管理。

7.承擔推進林業(yè)改革和維護農民經營林業(yè)合法權益的工作。

8.組織、協調、指導全市林業(yè)產業(yè)發(fā)展。

9.組織、協調、指導和監(jiān)督全市森林資源安全工作。

10.組織、指導建立和實施林業(yè)及其生態(tài)建設的生態(tài)補償制度。

11.組織、指導林業(yè)及其生態(tài)建設的科學研究、宣傳教育和交流與合作;指導、管理直屬事業(yè)單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站的工作。

12.承擔市綠化委員會的日常工作。

13.承辦市人民政府和上級林業(yè)部門交辦的其他事項。

(二)人員構成情況

部門共有編制124人,在職人員54人,其中財政供養(yǎng)54人;離退休24人,其中財政供養(yǎng)24人,遺囑供養(yǎng)0人。

下屬16個單位:

1.陸豐市公安局森林分局:內設3個股室和博美派出所,機構編制21名,在職人員20名,離退休6名,實際在職20

2.陸豐市森林病蟲害防治檢疫站,3名編制,實際在職3名。

3.陸豐市生態(tài)公益林經營建設管理站,3名編制,實際在職3名。

4.陸豐市營林造紙工程管理中心,3名編制,實際在職3名。

5.陸豐市林業(yè)資源及產權登記管理中心,3名編制,實際在職1名。

6.陸豐市森林資源資產交易中心,3名編制。

7.陸豐市林業(yè)調查規(guī)劃與森林資源評估中心,5名編制。

8.全市設9個林業(yè)工作站:每個站3名編制,共27名,實際在職14名。

第二部分  2018年陸豐市林業(yè)局部門預算表

具體公開表格見附件:預算公開表

第三部分  2018年度部門預算情況說明

(一)收入預算說明

本部門2018年部門預算收入合計621.9萬元,與上年相比,收入總計增加92.8萬元,增加17.53%。主要原因:一是增加工資福利支出;二是增加社會保險繳費。其中:財政撥款收入621.9萬元,占本年收入合計的100%;上級補助收入0萬元;事業(yè)收入0萬元;其他收入0萬元。

(二)支出預算說明

1、本部門2018年預算支出合計621.9萬元,與上年相比,支出總計增加92.8萬元,增加17.53%。主要原因:一是增加工資福利支出;二是增加社會保險繳費。其中:財政撥款支出621.9萬元,占本年支出合計的100%。財政撥款支出中基本支出621.9萬元,占本年財政撥款支出100%,基本支出用于:工資福利支出、對個人和家庭的補助、商品和服務支出等。項目支出0萬元,占本年財政撥款支出0 %,主要用于林木保護,生態(tài)建設經費。

2、根據陸豐市2018年預算,市林業(yè)局下屬森林防火隊預算收支情況說明如下:

2018年收入預算107萬元,全部為公共財政預算撥款;

2018年支出預算107萬元,用途為工資福利支出102萬元,獎金5萬元。

本部門預算沒包括下屬單位(苗圃場)的匯總預算,由其單獨預算。

(三)“三公經費”支出說明

三、“三公經費”財政撥款支出預算說明

本部門2018年度“三公”經費支出10萬元,支出數比上年減少3萬元,減少23.08%。其中:

(一)因公出國(境)費0萬元,因公出國(境)費是指單位工作人員和專家公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出,占“三公”經費總額的0%2018年度因公出國(境)費預算支出比2015年度減少0萬元,下降0%。原因:本部門沒有人員因公出國(境)。

(二)公務用車購置及運行維護費預算10萬元。本部門機關的公務用車保有量6輛。占“三公”經費總額的100 %,其中:公務用車購置費預算0萬元,用于更新購置0輛公務用車,公務用車運行維護費預算10萬元。2018年公務用車購置及運行維護費支出比上年度增加0萬元,增加0%。原因:與上年持平。

(三)公務接待費0萬元,占“三公”經費總額的0%。2018年預計接待國內來訪批次0個,共0人次。2018年度公務接待費支出比上年度減少3萬元,減少100%。原因:無公務接待人員。

四、政府采購支出預算情況說明

本部門2018年政府采購預算金額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。

、機關運行經費執(zhí)行情況說明

機關運行經費支出437.1萬元,比上年增加84.4萬元,增加23.93%,主要原因是:物價上漲,公務人員人數增加。包括:辦公費22.2萬元,其他工資福利支出56.51萬元,公務用車運行維護費10萬元。

六、國有資產占有使用情況

截至201811日,本部門占有使用國有資產總體情況為:公務用車6輛,資產變動情況為:2018年無公務用車變動。

七、政府采購支出預算情況說明

本部門2018年政府采購金額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。

八、政府性基金預算收支預算表

無數據空表公開。

九、預算績效管理工作開展情況

今年無開展此項工作。

第四部分  其他需要說明的事項

無其他說明事項。

第五部分  名稱解釋

一、財政撥款收入:指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。

二、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入,事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、結余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十、年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十四、經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經費:指市本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十七、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前,“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。非行政單位參照執(zhí)行。

 

相關附件
關聯稿件:
相關附件:
- -