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陸豐市大安鎮(zhèn)人民政府2018年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
2018-03-03 14:44:42 陸豐市大安鎮(zhèn)人民政府 字體:


陸豐市大安鎮(zhèn)人民政府2018年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

目錄

 

 

第一部分  部門(mén)概況

第二部分  2018年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

第三部分  2018年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

第五部分  名詞解釋


第一部分  部門(mén)概況

一、 部門(mén)基本情況

(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能

本部門(mén)預(yù)算已包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算,下屬單位具體包括:下屬包括黨政辦公室,經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室,社會(huì)事務(wù)辦公室,農(nóng)業(yè)辦公室,人口和計(jì)劃生育辦公室,維護(hù)穩(wěn)定及社會(huì)治安綜合治理辦公室,規(guī)劃建設(shè)辦公室,人大常委辦公室等個(gè)辦公室。

主要職責(zé):

1、黨政辦公室:負(fù)責(zé)黨委、人大、政府日常事務(wù);負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)工作;協(xié)調(diào)各綜合性辦公室之間的關(guān)系;承擔(dān)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)和殘聯(lián)等的日常工作。

2、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室:負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃;協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)綜合管理和監(jiān)督部門(mén)的工作;負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)管理等工作。

3、社會(huì)事務(wù)辦公室:負(fù)責(zé)民政、社會(huì)保障等社會(huì)事務(wù);負(fù)責(zé)教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育和廣播電視等工作。

4、農(nóng)業(yè)辦公室:負(fù)責(zé)農(nóng)林牧、水利、水產(chǎn)等工作;負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理工作。

5、人口和計(jì)劃生育辦公室;貫徹執(zhí)行有關(guān)計(jì)劃生育工作的方針、政策、法規(guī),落實(shí)計(jì)劃生育的任務(wù)。

6、維護(hù)穩(wěn)定及社會(huì)治安綜合治理辦公室:負(fù)責(zé)人民武裝、社會(huì)治安綜合治理工作,協(xié)調(diào)政法工作。

7、規(guī)劃建設(shè)辦公室:負(fù)責(zé)鎮(zhèn)、村建設(shè)規(guī)劃;協(xié)調(diào)鎮(zhèn)、村基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)的建設(shè)管理。

8、人大常委辦公室:在本行政區(qū)域內(nèi),保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)決議的遵守和執(zhí)行

 

(二)部門(mén)人員構(gòu)成

部門(mén)共有編制 91 人,在職人員  49人,其中財(cái)政供養(yǎng) 49  人;離退休  15人,其中財(cái)政供養(yǎng)  15 人,遺囑供養(yǎng) 22 人。

第二部分  2018年陸豐市大安鎮(zhèn)人民政府部門(mén)預(yù)算表

具體公開(kāi)表格見(jiàn)附件:預(yù)算公開(kāi)表

第三部分 2018年陸豐市大安鎮(zhèn)人民政府 部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入預(yù)算情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年部門(mén)預(yù)算收入合計(jì)436.54   萬(wàn)元,與上年相比,收入總計(jì)增加   55.6萬(wàn)元,增長(zhǎng)  14.94 %。主要原因:一是增加工資福利支出;二是增加社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)。其中:財(cái)政撥款收入  436.54  萬(wàn)元,占本年收入合計(jì)的  100 %;上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬(wàn)元;事業(yè)收入0萬(wàn)元;其他收入0萬(wàn)元。

 二、支出預(yù)算情況說(shuō)明

 本部門(mén)2018年預(yù)算支出合計(jì)436.54  萬(wàn)元,與上年相比,支出總計(jì)增加  55.6萬(wàn)元,增長(zhǎng) 14.94  %。主要原因:一是增加工資福利支出;二是增加社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)。其中:財(cái)政撥款支出436.54  萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的 100  %。財(cái)政撥款支出中基本支出436.54  萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出  100 %,基本支出用于:工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、商品和服務(wù)支出等。項(xiàng)目支出 0萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出  0 %,主要用于新農(nóng)保工作經(jīng)費(fèi)、勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁費(fèi)、勞動(dòng)力資源普查經(jīng)費(fèi)。

 三、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出預(yù)算說(shuō)明

本部門(mén)2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出  2  萬(wàn)元,支出數(shù)比上年減少0萬(wàn)元,下降0%。其中:

(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)是指單位工作人員和專(zhuān)家公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%,2016年度因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算支出比2015年度減少0萬(wàn)元,下降0%。下降的主要原因是:本部門(mén)沒(méi)有人員因公出國(guó)(境)。

(二)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算  2 萬(wàn)元。本部門(mén)機(jī)關(guān)的公務(wù)用車(chē)保有量  1輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的  100 %,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算  0 萬(wàn)元,用于更新購(gòu)置 0  輛公務(wù)用車(chē),公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算   2萬(wàn)元。2018年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年度減少 0 萬(wàn)元,下降  0 %。與去年持平。

(三)公務(wù)接待費(fèi)  0 萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的 0  %。2018年預(yù)計(jì)接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪(fǎng)批次 0  個(gè),共  0  人次。2017年度公務(wù)接待費(fèi)支出比上年度減少0萬(wàn)元,下降0%。與去年持平。

四、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年政府采購(gòu)預(yù)算金額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額0%。本單位本年度無(wú)政府采購(gòu)。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說(shuō)明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 16.7萬(wàn)元,比上年增加  2.1萬(wàn)元,增長(zhǎng)  14.38%,主要原因是:業(yè)務(wù)量增加   。包括:辦公費(fèi) 14.7 元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2  萬(wàn)元。

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至201811日,本部門(mén)占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為:公務(wù)用車(chē) 1  輛,資產(chǎn)變動(dòng)情況為:2018年無(wú)公務(wù)用車(chē)變動(dòng)。

七、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況

今年無(wú)開(kāi)展此項(xiàng)工作。

第四部分  其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

無(wú)其他說(shuō)明事項(xiàng)。

第五部分  名稱(chēng)解釋

一、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十四、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公經(jīng)費(fèi):指市本級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前,“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的商品和服務(wù)支出經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照?qǐng)?zhí)行。

 

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