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陸豐市南塘鎮(zhèn)人民政府2018年部門預(yù)算編制說明
2018-03-03 15:03:35 陸豐市南塘鎮(zhèn)人民政府 字體:

陸豐市南塘鎮(zhèn)人民政府2018年部門預(yù)算編制    

        

目錄    
第一部分  部門概況    
第二部分  2018年度部門預(yù)算公開表    
第三部分  2018年度部門預(yù)算情況說明    
第四部分  其他需要說明的事項(xiàng)    
第五部分  名詞解釋    
    
   


 
   
根據(jù)《預(yù)算法》和《預(yù)算法實(shí)施條例》,按照我市編制2018年財(cái)政收支預(yù)算的要求及市財(cái)政局的部署,依據(jù)本部門、本單位的法定職責(zé)、工作任務(wù)、人員編制和全年收支基本情況,編制我單位2018年度預(yù)算收支計(jì)劃,現(xiàn)將編報(bào)情況說明如下:
 
 
     
一、部門基本情況
     
(一)、單位性質(zhì)和基本職能,機(jī)構(gòu)設(shè)置
陸豐市南塘鎮(zhèn)人民政府是一個(gè)獨(dú)立編制的正科級行政機(jī)關(guān)單位,機(jī)構(gòu)設(shè)置如下:
     
 黨政辦公室(掛鎮(zhèn)人大辦公室牌子):負(fù)責(zé)黨委(紀(jì)檢監(jiān)察)、人大、政府日常事務(wù),協(xié)調(diào)各綜合性辦公室之間的關(guān)系;承擔(dān)工會、共青團(tuán)和婦聯(lián)等日常工作。      
     經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室:負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃;協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)綜合管理和監(jiān)督部門的工作;負(fù)責(zé)環(huán)保和安全生產(chǎn)管理等工作。      
社會事務(wù)辦公室(維護(hù)穩(wěn)定及社會治安綜合治理辦公室與其合署辦公):負(fù)責(zé)社會治安綜合治理工作及人民武裝工作,協(xié)調(diào)政法工作;負(fù)責(zé)民政、社會保障等社會事務(wù);負(fù)責(zé)教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育和廣播電視等工作。      
規(guī)劃建設(shè)辦公室:負(fù)責(zé)鎮(zhèn) 、村建設(shè)規(guī)劃;協(xié)調(diào)鎮(zhèn)、村基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)的建設(shè)管理。      
農(nóng)業(yè)辦公室:負(fù)責(zé)農(nóng)林牧、水利、水產(chǎn)等工作;負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)營管理工作。      
計(jì)劃生育辦公室:貫徹執(zhí)行有關(guān)計(jì)劃生育工作的方針、政策、法規(guī),落實(shí)計(jì)劃生育的任務(wù)。      
各鎮(zhèn)紀(jì)律檢查委員會機(jī)關(guān)、團(tuán)委、婦聯(lián)、工會按有關(guān)規(guī)定設(shè)置,與鎮(zhèn)黨政辦公室合署辦公;人民武裝部與鎮(zhèn)維護(hù)穩(wěn)定及社會治安綜合治理辦公室合署辦公。      
    
   


 
   
(二)、人員編制和財(cái)政供養(yǎng)人員情況
 
 
     
公務(wù)員編制為51個(gè),實(shí)有人數(shù)為43人,事業(yè)編1個(gè),實(shí)有人數(shù)1人,工勤 18人,離退休人數(shù)為39
     
二、2018年度部門預(yù)算公開表    
具體公開表格見附件:2018年預(yù)算公開表    
三、2018年度部門預(yù)算情況說明    
     本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算:本預(yù)算單位為陸豐市南塘鎮(zhèn)人民政府1個(gè)本級預(yù)算單位,未含下級單位。    
    
   


 
   
(一)部門預(yù)算收支情況
 
 
     
2018年部門預(yù)算收入總計(jì)708.6萬元,其中財(cái)政預(yù)算撥款收入708.6萬元,與上一年度相比增加21.31%。主要原因是主要為南塘鎮(zhèn)增加行政管理項(xiàng)目和人員工資經(jīng)費(fèi)增加變動影響。預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元,其他各項(xiàng)收入0元。
     
2018年部門預(yù)算支出具體詳細(xì)如下:      
(一)工資福利支出部分      
在職人員支出461.2萬元;包括基本工資424.8萬元,行政單位醫(yī)療15.6萬元,住房公積金20.8萬元。其中財(cái)政撥款461.2萬元。      
(二)商品和服務(wù)支出部分      
日常公用支出共18.6萬元,包括定額公用經(jīng)費(fèi)16.6萬元,公車定額補(bǔ)助2萬元,其中財(cái)政撥款18.6萬元。      
(三)個(gè)人和家庭補(bǔ)助部分      
離退休人員工資性支出220.8萬元,其中財(cái)政撥款為220.8萬元。      
(四)項(xiàng)目支出部分      
2018年工作計(jì)劃安排,擬列項(xiàng)目支出共0個(gè),總資金0元,其中財(cái)政本級撥款0元。      
   (二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編報(bào)說明      
1、   因公出國(境)支出2018年度安排0萬元,與上年一樣,沒有發(fā)生增長變化    
2、   公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出:2018年度安排公務(wù)用車購置0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排2萬元。和上年一樣,沒有發(fā)生增長變化。    
3、       公務(wù)接待費(fèi)支出2018年度安排0萬元,與上年對比一樣,沒有發(fā)生增長變化。    
(六)政府采購支出預(yù)算情況說明    
本部門2018年政府采購預(yù)算金額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。    
(七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說明    
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 18.6萬元,比上年增加4.8萬元,增加 25 %,主要原因是:業(yè)務(wù)量增加。包括:公務(wù)費(fèi)16.6萬,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2 萬元。    
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況    
截至201811日,本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為:公務(wù)用車輛,資產(chǎn)變動情況為:無。    
(九)預(yù)算績效信息公開情況    
今年無開展此項(xiàng)工作。    
(十)政府性基金預(yù)算支出情況表說明:2018年南塘鎮(zhèn)政府政府性基金預(yù)算支出未作預(yù)算安排,也未作批復(fù)。    
   
四、其他需要說明的事項(xiàng)
  無其他說明事項(xiàng)。
   
五、專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋    
(1)財(cái)政預(yù)算撥款:指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。    
(2)預(yù)算外收入:指預(yù)算單位為履行或代行政府職能,依據(jù)國家法律、法規(guī)和具有法律效力的規(guī)章而收取、提取和安排使用的未納入國家預(yù)算管理的各種財(cái)政性資金。    
(3)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。    
(4)國有資產(chǎn)處置收益:指通過國有資產(chǎn)管理局,對所屬國有資產(chǎn)進(jìn)行處理、配置和產(chǎn)權(quán)移轉(zhuǎn)等有償處置過程中所取得的國有資產(chǎn)變價(jià)收入。包括產(chǎn)權(quán)處置和經(jīng)營性處置    
(5)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。    
(6)其他收入:指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈收入等。    
(7)上級補(bǔ)助收入:指從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。    
(8)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。    
(9)基本支出:反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。    
(10)項(xiàng)目支出:反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本的預(yù)算支出以外,財(cái)政預(yù)算??畎才诺闹С觥?/span>    
(11)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。    
(12)支出功能分類:按照政府的各項(xiàng)職能活動將支出進(jìn)行分類;支出經(jīng)濟(jì)分類:按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。    
13)工資福利支出(類):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。    
14)商品和服務(wù)支出(類):反映單位購買商品和服務(wù)的支出。    
15)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出(類):反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。    
16)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi):是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi):因公出國(境)費(fèi):反映公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi):反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:指離退休費(fèi)、 醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等費(fèi)人員補(bǔ)助。    
    
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