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陸豐市市場和質量監(jiān)督管理局2018年部門預算編制說明
2018-03-03 16:16:01 陸豐市市場和質量監(jiān)督管理局 字體:


陸豐市市場和質量監(jiān)督管理局2018年度預算

 

 

 

第一部分  部門概況

第二部分  2018年度部門預算公開表

第三部分  2018年度部門預算情況說明

第四部分  其他需要說明的事項

第五部分  名詞解釋


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部門概況

 

一、 部門基本情況

(一)部門主要職能

1.貫徹執(zhí)行國家和省有關工商行政管理、質量技術監(jiān)督工作的方針政策和法律法規(guī),擬訂有關地方性規(guī)范文件并組織實施,負責市場監(jiān)督管理和行政執(zhí)法有關工作。

2.負責市場主體登記的管理工作,推進工商注冊制度便利化,組織管理全各類企業(yè)、個體工商戶、農(nóng)民專業(yè)合作社和從事經(jīng)營活動的單位、個人以及外國(地區(qū))企業(yè)常駐代表機構等市場主體的登記注冊,組織實施全市統(tǒng)一標準規(guī)范的電子營業(yè)執(zhí)照和全程電子化工商登記管理;研究分析并依法發(fā)布市場主體登記注冊基礎信息,為政府決策和社會公眾提供信息服務。

3.組織監(jiān)管全市各類企業(yè)、個體工商戶、農(nóng)民專業(yè)合作社和從事經(jīng)營活動的單位、個人以及外國(地區(qū))企業(yè)常駐代表機構等市場主體及經(jīng)營行為,依法組織查處取締無照經(jīng)營行為。

4.負責誠信體系建設工作,承擔市場主體信用分類監(jiān)督管理,組織市場主體開展年度報告和信息公示工作,負責企業(yè)信用信息公示平臺的管理和使用,組織開展企業(yè)公示信息抽查工作,為社會公眾提供市場主體信用查詢和信用預警等服務。

5.承擔對流通領域市場行為的風險監(jiān)測分析和市場交易風險防范,建立并實施重要商品及生產(chǎn)資料的風險評估指標體系、風險監(jiān)測預警和跟蹤制度、風險管理防控聯(lián)動機制。

6.負責擬訂便利營商的措施、辦法并組織實施;擬訂促進優(yōu)化營商環(huán)境的具體措施、辦法并組織實施;支持企業(yè)經(jīng)營模式和產(chǎn)業(yè)轉型升級,服務小微企業(yè)、個體工商戶發(fā)展和轉型升級,推動各類市場主體登記后持續(xù)健康發(fā)展;協(xié)助市非公有制經(jīng)濟組織黨組織開展有關工作,統(tǒng)籌全市個體私營企業(yè)黨建工作。

7.完善質量管理體系,營造公平規(guī)范的市場秩序,加強事中事后監(jiān)管。依法規(guī)范和維護商品交易市場經(jīng)營秩序工作,負責組織監(jiān)督管理商品交易市場經(jīng)營行為。負責監(jiān)督管理和規(guī)范網(wǎng)絡商品交易及有關服務行為,促進網(wǎng)絡商品交易市場健康發(fā)展。

8.組織管理商標和特殊標志,依法保護商標專用權,查處商標侵權等違法行為,監(jiān)督管理商標印制和商標代理,組織實施商標品牌戰(zhàn)略。

9.指導廣告業(yè)發(fā)展,負責廣告活動的監(jiān)督管理工作,承擔公益廣告的規(guī)劃和有關管理,組織廣告業(yè)統(tǒng)計工作,查處廣告違法行為。

10.依法監(jiān)督管理經(jīng)紀人、經(jīng)紀機構及經(jīng)紀活動;依法組織實施合同行政監(jiān)督管理,負責管理動產(chǎn)抵押登記,監(jiān)督管理拍賣行為,依法查處合同欺詐等違法行為。

11.根據(jù)授權,承擔壟斷協(xié)議、濫用市場支配地位、濫用行政權力排除限制競爭方面的反壟斷執(zhí)法工作(價格壟斷行為除外)。依法組織查處不正當競爭、走私販私等經(jīng)濟違法行為。

12.依法組織查處違法直銷、傳銷案件,依法監(jiān)督管理直銷企業(yè)和直銷員及其直銷活動,協(xié)調打擊傳銷聯(lián)合行動。

13.負責消費維權及社會監(jiān)督體系建設工作。負責流通領域商品質量及有關服務監(jiān)督管理,統(tǒng)籌管理和組織開展全市流通領域商品及有關服務抽查檢驗工作;指導消費者咨詢、投訴、舉報受理與處理工作,指導消費者權益保護社會網(wǎng)絡體系建設,查處違反商品質量法規(guī)及商品消費和服務領域中侵害消費者合法權益的行為,依法保護消費者合法權益,促進市場交易環(huán)境和消費維權政社共治。

14.統(tǒng)籌協(xié)調指導全市市場監(jiān)管體系建設,負責市場監(jiān)管信息平臺的管理和使用,負責與行政執(zhí)法部門的執(zhí)法協(xié)作工作,做好與司法的銜接工作。

15.負責產(chǎn)品質量管理工作,組織實施國家質量發(fā)展綱要,推進質量強市和名牌發(fā)展戰(zhàn)略。

16.制定現(xiàn)代質量監(jiān)管體系規(guī)劃并組織實施,制訂并組織實施質量技術監(jiān)督科技發(fā)展規(guī)劃,組織重大科研攻關和重大技術引進工作。

17.依法監(jiān)督管理認證認可工作。依法對產(chǎn)品質量檢驗檢測機構進行監(jiān)督管理,依法監(jiān)管認證機構,依法監(jiān)督管理體系認證和產(chǎn)品認證工作。

18.負責監(jiān)督管理標準化工作。根據(jù)授權,組織地方標準制定工作,監(jiān)督標準的貫徹執(zhí)行,推行采用國際標準和國外先進標準,指導企事業(yè)單位的標準化工作,組織實施全市組織機構代碼和商品條碼工作,監(jiān)督管理組織機構代碼、商品條碼和數(shù)據(jù)識別編碼的應用工作。

19.負責統(tǒng)一管理計量工作。組織執(zhí)行國家計量制度,推行法定計量單位,依法管理計量器具,組織量值傳遞、溯源和比對工作,推進工業(yè)、服務業(yè)計量現(xiàn)代化,規(guī)范和監(jiān)督商品量和市場計量行為。

20.負責綜合管理特種設備安全監(jiān)察、監(jiān)督、風險防范和傷害監(jiān)測工作,組織高耗能特種設備節(jié)能監(jiān)管工作,對特種設備進口實施監(jiān)督檢查,依法承擔特種設備安全事故調查工作。

21.負責全市食品相關產(chǎn)品生產(chǎn)加工質量安全監(jiān)督管理工作。組織實施生產(chǎn)許可、監(jiān)督抽查、風險防范和傷害監(jiān)測等工作,按規(guī)定權限組織調查食品相關產(chǎn)品生產(chǎn)加工涉及的質量安全事故。

22.負責產(chǎn)品質量安全監(jiān)督工作。組織實施產(chǎn)品質量安全強制檢驗、監(jiān)督抽查、風險防范和傷害監(jiān)測工作,協(xié)助做好工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可管理和纖維質量監(jiān)督檢驗工作,監(jiān)督管理產(chǎn)品質量安全仲裁檢驗、鑒定工作。

23.會同有關部門組織實施重大工程設備質量監(jiān)理制度,組織重大產(chǎn)品質量事故調查,實施缺陷產(chǎn)品召回制度,監(jiān)督管理產(chǎn)品防偽工作;依法查處產(chǎn)品質量違法行為,按分工打擊制售假冒偽劣商品違法行為;組織協(xié)調開展產(chǎn)品質量安全專項整治和有關專項打假工作。

24.依法管理和指導全市工商行政管理與質量技術監(jiān)督業(yè)務工作,組織指導系統(tǒng)內干部培訓、素質教育等相關工作,指導規(guī)范化建設和行政效能、政風行風建設,統(tǒng)籌信息化建設相關工作。

25.承辦市人民政府和上級工商行政管理、質量技術監(jiān)督部門交辦的其他事項。

(二)機構設置

陸豐市市場和質量監(jiān)督管理局現(xiàn)有13個內設機構及1個事業(yè)單位,分別是:秘書股、人事教育股、政策法規(guī)股、登記注冊股、市場監(jiān)管和社會監(jiān)督體系建設協(xié)調股、個體私營經(jīng)濟與企業(yè)監(jiān)管股、市場規(guī)范管理股(與網(wǎng)絡交易監(jiān)管股合署)、商標廣告監(jiān)管股、質量發(fā)展與認證認可監(jiān)管股、產(chǎn)品質量監(jiān)管股(與食品相關產(chǎn)品監(jiān)管股合署)、標準化股、計量股、特種設備安全監(jiān)察股以及陸豐市消費者權益保護委員會(事業(yè)單位),直屬機構有市場監(jiān)管執(zhí)法大隊,派出機構13個(南堤、北堤、貿易城、城東、甲子、碣石、南塘、內湖、博美、大安、湖東、潭西、銅鑼湖所)。本部門預算包括本級預算。

(三)部門人員構成

共有編制285 ,在職人員286人,其中財政養(yǎng)286人;離退休303人,其中財政供養(yǎng)303人;其他人員8名;遺囑供養(yǎng)64個。

 

第二部分  2018年陸豐市市場和質量監(jiān)督管理局部門預算表

具體公開表格見附件:預算公開表

 

第三部分  2018年陸豐市市場和質量監(jiān)督管理局部門預算情況說明

    一、收入預算情況說明

2018年部門預算收入合計5311.48萬元,與上年相比,收入總計增加799.69萬元,增長17.72 %。主要原因:人員經(jīng)費增加,調整住房補貼。其中財政預算撥款收入5311.48萬元,占本年收入合計的100%;上級轉移支付補助0元;事業(yè)收入0萬元;其他收入0萬元。

 二、支出預算情況說明

 本部門2018年預算支出合計5311.48萬元,與上年相比,支出總計增加799.69萬元,增長17.72%。主要原因:主要原因:人員經(jīng)費增加,調整住房補貼。其中:財政撥款支出5311.48萬元,占本年支出合計的100%。財政撥款支出中基本支出5011.48萬元,占本年財政撥款支出94.36%。其中工資福利支出2404.26萬元,同比上年增加499.54萬元,增長26.23%;對個人和家庭的補助支出1600.42萬元,同比上年增加239.15萬元,增長17.57%;商品和服務支出1006.8,同比上年增加64.1萬元,增長6.8%。主要原因:一是本年度調整住房補貼,二是增加執(zhí)法辦案綜合補助經(jīng)費,主要用于打擊碣石地區(qū)非法加工經(jīng)營舊服裝活動,走私組拼裝摩托車等專項經(jīng)費。項目支出300萬元,占本年財政撥款支出5.64%,主要用于改革過渡期維穩(wěn)專項經(jīng)費。

 三、“三公經(jīng)費”財政撥款支出預算說明

本部門2018年度“三公”經(jīng)費支出44萬元,支出數(shù)比上年減少0萬元,下降0%。其中:

(一)因公出國(境)費0萬元,因公出國(境)費是指單位工作人員和專家公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出,占“三公”經(jīng)費總額的0%2018年度因公出國(境)費預算支出比2017年度減少0萬元,下降0%。下降的主要原因是:本部門沒有人員因公出國(境)。

(二)公務用車購置及運行維護費預算44萬元。本部門機關的公務用車保有量24輛。占“三公”經(jīng)費總額的100%,其中:公務用車購置費預算0萬元,公務用車運行維護費預算44萬元。2018年公務用車購置及運行維護費支出比上年度減少0萬元,下降0%。與去年持平。

(三)公務接待費0萬元,占“三公”經(jīng)費總額的0%。2018年預計接待國內來訪批次0個,共 0人次。2018年度公務接待費支出比上年度減少0萬元,下降0%。與去年持平。

 四、政府采購支出預算情況說明

本部門2018年政府采購預算金額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。

五、機關運行經(jīng)費支出預算說明

機關運行經(jīng)費支出895.8萬元,主要包括:辦公費245.8元,印刷費50萬元,水費2萬元,郵電費1萬元,差旅費80萬元,維修(護)費30萬元,租賃費50萬元,會議費1萬元,培訓費2萬元,勞務費190萬元,公務用車運行維護費44萬元,其他交通費用50萬元,其他商品和服務支出150萬元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至201811日,本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為:公務用車24輛,資產(chǎn)變動情況為:無發(fā)生變化

七、預算績效信息公開情況

今年無開展此項工作。

 

第四部分  其他需要說明的事項

無其他說明事項。

 

第五部分  名稱解釋

一、財政撥款收入:指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。

二、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入,事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。

八、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。

九、結余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十、年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十四、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十六、“三公經(jīng)費:指市本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十七、機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前,“機關運行經(jīng)費暫指一般公共預算安排的基本支出中的商品和服務支出經(jīng)費。非行政單位參照執(zhí)行。

 

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