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陸豐市2017年預算執(zhí)行情況及2018年預算草案報告
2018-02-11 16:11:04 預算股 字體:

    

陸豐市2017年預算執(zhí)行情況及    

2018年預算草案報告    

    

2018121日在陸豐市第十五屆人民代表大會第三次會議上    

陸豐市財政局局長   陳建勛    

    

各位代表:    

       受市人民政府委托,我向大會報告陸豐市2017年預算執(zhí)行情況和2018年預算草案,請予審議,并請政協(xié)各位委員和列席人員提出意見。    

    一、2017年預算執(zhí)行情況    

2017年,面對減稅降費、加大民生投入等多重減收增支因素的影響,我市財政工作在市委、市政府的正確領(lǐng)導下,在市人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下,緊緊圍繞“依法治理、塑造形象、振興發(fā)展,建設(shè)幸福陸豐”的工作思路,主動適應和引領(lǐng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)。認真落實市委十三屆三次全會的決策部署,堅持穩(wěn)中求進的總基調(diào),以補短板、兜底線、保民生為重點,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),規(guī)范財政管理,綜合統(tǒng)籌財政資金,確?!叭笞ナ帧?、“四大民生”、“四大環(huán)境”支出的資金保障。堅持依法理財,深化財政改革,完善財政體制,較好的完成市十五屆人大二次會議審議通過的年度預算任務(wù),為陸豐經(jīng)濟可持續(xù)平穩(wěn)發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定作出應有貢獻。    

(一)一般公共預算執(zhí)行情況。    

2017年,我市本級一般公共預算收入67399萬元,完成年度預算的100%,同口徑比上年增收8740萬元,增長14.9%。其中:稅收收入完成40706萬元,同口徑增收6229萬元,增長18.1%,稅收占比60.4%;非稅收入完成26693萬元,增收2511萬元,增長10.4%。一般公共預算支出702914萬元(含上級追加各項專項資金),比上年增支76733萬元,增長12.3%    

全市一般公共預算收入加上稅收返還、轉(zhuǎn)移支付各項可支配財力補助228576萬元、上級專項轉(zhuǎn)移支付363320萬元、調(diào)入資金115300萬元和上年結(jié)余55432萬元,財政一般公共預算總收入762628萬元。一般公共預算支出加上解支出23480萬元、增設(shè)預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6542萬元,財政一般公共預算總支出732940萬元。收支相抵,年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余29688萬元,實現(xiàn)收支平衡的總體目標。    

(二)政府性基金預算執(zhí)行情況。      

2017年,我市政府性基金預算總收入155728萬元,其中:本級收入87139萬元、上級補助4732萬元、債務(wù)收入50000萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)13858萬元。政府性基金預算總支出129333萬元,其中:政府性基金支出94333萬元(用于土地征償支出54185萬元、土地開發(fā)7614萬元、補助征地農(nóng)民支出1630萬元,至2017年底土地儲備面積為96.5萬平方米),調(diào)出資金35000萬元。收支相抵,年終結(jié)余26395萬元。    

(三)國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況。      

2017年,我市國有資本經(jīng)營收入6260萬元(其中:汽運公司股權(quán)出讓2642萬元、新華書店股權(quán)出讓2030萬元、金葉公司上繳3年利潤1500萬元)。國有資本經(jīng)營支出1653萬元,調(diào)出資金4500萬元,年終結(jié)余107萬元。    

(四)政府性債務(wù)情況。      

2017年我市政府性債務(wù)余額為118706萬元,其中,新增債券資金轉(zhuǎn)貸債務(wù)82954萬元。具體分債務(wù)類型:(1)政府性一般債務(wù)余額47308萬元,其中,新增債券資金轉(zhuǎn)貸債務(wù)32954萬元。(2)政府性專項債務(wù)余額71398萬元,其中,新增債券資金轉(zhuǎn)貸債務(wù)50000萬元。2017年省核定我市政府債務(wù)限額為127540萬元,其中,一般債務(wù)限額為50759萬元、專項債務(wù)限額為76781萬元,我市各項債務(wù)余額均沒有超過限額。經(jīng)測算,2017年我市一般債務(wù)率為6.43%,專項債務(wù)率為39.4%,綜合債務(wù)率為16.2%,政府性債務(wù)也在可控范圍內(nèi)。    

(五)2017年財政工作回顧。      

2017年,我市財政工作著力抓好如下幾項工作:    

1、   堵漏挖潛,確保稅收收入穩(wěn)定增長。面對全面推行“營改增”改革和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革等政策性減稅影響,稅收收入的穩(wěn)定增長關(guān)乎財政收入質(zhì)量,也關(guān)乎預算支出的財力保障。為此,我們始終把稅收收入組織工作擺在首要位置:一是定期開展收入形勢分析及落實機制。財稅部門定期開展收入形勢分析,細化收入任務(wù),并全程跟蹤落實,使全年每月的收入保持在4000萬元左右,財稅收入均衡入庫;二是建立國地兩稅互駐管理。“營改增”后,為避免漏征漏管,方便納稅人申報及稅款交納,國、地稅各辦稅大廳窗口和人員互相派駐工作已成為常態(tài)管理;三是構(gòu)建信息共享機制。為監(jiān)控大頭稅源的及時入庫,國地兩稅與國土、住建、商務(wù)、財政構(gòu)建了信息共享,在各部門協(xié)調(diào)配合下,加快稅收入庫進度;四是協(xié)助與上級稅務(wù)部門溝通。今年由于上級稅務(wù)部門加強了對收入質(zhì)量的管控,對大額稅款入庫強化審核,為確保收入任務(wù)如期完成,市主要領(lǐng)導多次主動協(xié)助稅務(wù)部門做好與上級稅務(wù)部門的協(xié)調(diào)、溝通工作;五是加大護稅協(xié)稅力度。為充分發(fā)揮稅務(wù)部門積極性,我市出臺了國、地稅征收經(jīng)費核定及管理辦法,保障稅務(wù)部門履職的支出需要。2017年我市稅收收入不僅彌補了“營改增”所引起的減收缺口,剔除上年一次性收入后,實際增收達1.06億元。    

2、    強管理,提高政府非稅征管手段。陸豐可支配財力有限,財政資金供需矛盾異常突出,非稅收入是地方財力保障的重要因素。我市在確保落實國家減費降負政策的基礎(chǔ)上,完善管理,提高政府非稅征收手段:一是大力組織政府非稅收入,逐步推行行政事業(yè)性收費直繳和POS機刷卡繳費,進一步完善“收支兩條線”管理;二是認真抓好土地轉(zhuǎn)讓和出讓拍賣的管理工作。通過引入大型企業(yè)和利用自有企業(yè),參與土地流轉(zhuǎn)競爭,提高非稅收入管理工作效率和質(zhì)量;三是挖掘非稅收入新亮點。加強項目分類清理,對國家明確減免項目堅決清理,對應從基金管理調(diào)整入一般預算管理收入及時調(diào)整,對改變用途或漏收、少收收入進行清繳、補繳。2017年,我市來源于土地收入8.1億元,為歷史新高。    

3、    兜底線,努力補齊我市社會民生事業(yè)短板需求。我市財政以兜底線、保民生為重點,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),規(guī)范財政管理,堅持把保障和改善民生作為財政投入的優(yōu)先方向,財政支出向民生、基層保障、三農(nóng)等惠農(nóng)、低收入群體方面傾斜。一是確保底線民生支出。全市社會保障和醫(yī)療衛(wèi)生支出24.35億元,比上年增加5.9億元,占一般公共預算支出的37.7%,低保、醫(yī)保、五保等各類底線民生補助全部按國家提高標準后的水平落實政策;二是確保農(nóng)村基層組織正常運轉(zhuǎn)的支出需要。2017年安排基層組織保障經(jīng)費8744萬元,村干部補貼標準從每人每月2200元提高到每人每月2400元,村級組織辦公費按村人口數(shù)每年補貼69萬元,落實了村監(jiān)委的補助;三是貫徹落實各項強農(nóng)惠農(nóng)政策。全市農(nóng)林水支出90721萬元,全面貫徹落實國家各項強農(nóng)惠農(nóng)政策,確保農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力、新農(nóng)村“三農(nóng)” 建設(shè)、農(nóng)村公益事業(yè)以及農(nóng)村基層公共服務(wù)平臺建設(shè)資金需要;四是加快扶貧投入。為做好脫貧攻堅工作,我市加快、加大財政扶貧投入力度,全年投入精準扶貧資金6.25億元,扶貧資金支出進度達省考評要求    

4、    促發(fā)展,加大“八項支出”投入持續(xù)增長。為貫徹落實積極財政政策,充分利用財政資金杠桿,撬動社會經(jīng)濟快速發(fā)展,我市加大存量資金清理和統(tǒng)籌力度,并努力整合本級財力、上級補助資金等,2017年,財政投入“八項支出”共58.5億元,比上年增長15%,占一般公共預算支出83.2%。其中:(1)投入道路交通、市政設(shè)施建設(shè)、污水處理、環(huán)境保潔、住房改造等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金達9.16億元。為“創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)”、城市擴容提質(zhì)、打造宜居宜游城鎮(zhèn)和改善投資環(huán)境提供支持,有效推動陸豐可持續(xù)發(fā)展。(2)投入教育16.5億元,落實全市中小學改薄工作和強師工程,為教育“創(chuàng)現(xiàn)”打下了堅實基礎(chǔ)。(3)投入公共安全支出3.78億元,其中用于禁毒支出1.3億元,為強力推進禁毒和其他綜治維穩(wěn)工作提供了財力保障。    

5、   推改革,提升財政管理效能。以全面落實國家推進財政體制改革,建立現(xiàn)代財政體制要求為契機,我市加強財政科學化、精細化管理,切實提高財政資金使用效益。一是開展行政事業(yè)單位資產(chǎn)清理清查,推行政府綜合財務(wù)報告編制試點。模清各級政府資產(chǎn)和債權(quán)債務(wù),如實反映政府資源,并開展用權(quán)責發(fā)生制編制政府財務(wù)報告是近年國家強力推進的改革之一,為此,我市建設(shè)了兩大網(wǎng)絡(luò)平臺,如期完成相應改革預期;二是實施預算支出聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督,推動陽光財政建設(shè)。目前,我市已全面實行國庫集中支付電子化管理,建立健全了覆蓋國庫管理各環(huán)節(jié)的風險控制機制,與審計、人大聯(lián)網(wǎng),實施了預算支出聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督,與此同時全面推行財政信息公開,全方位推動了陽光財政建設(shè)。三是及時調(diào)整預算,提高預算執(zhí)行的科學性。由于上級財政對地方債券額度下達、資金清算的滯后以及年中出臺的政策性剛性支出等因素影響,及時調(diào)整預算是依法理財?shù)捏w現(xiàn),也是提高預算執(zhí)行的科學性必要手段。四是認真落實清理盤活存量資金。國家規(guī)定了對結(jié)轉(zhuǎn)時間超過兩年的存量資金可清理統(tǒng)籌,對一年內(nèi)無法使用的資金可調(diào)整用于社會經(jīng)濟發(fā)展急需資金的領(lǐng)域,為充分發(fā)揮財政資金使用效益,我市建立了定期清理統(tǒng)籌存量資金機制,2017年清理統(tǒng)籌存量資金達5.13億元。此外,完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層服務(wù)平臺建設(shè),推動新《會計法》和總預算制度、行政事業(yè)會計準則的落實,引入第三方服務(wù)等一系列財政改革,全面提升財政管理效能。    

6、   勤教育,打造一支作風正、業(yè)務(wù)精的財政隊伍。以學習習近平總書記系列重要講話精神為切入點,聯(lián)系財政系統(tǒng)工作實際,我們把加強政治思想和職業(yè)教育工作一起抓。一是通過開展“兩學一做”學習教育,結(jié)合開展紀律教育學習月等學習教育活動工作,認真領(lǐng)會習近平總書記治國理政思想和中央八項規(guī)定和“六個嚴禁”精神要求,全面加強黨的思想、組織、作風和制度建設(shè),牢固樹立法治意識、效益意識、服務(wù)意識、廉政意識。二是認真開展深化政務(wù)整治、正風肅紀集中行動,查擺自身問題進行整改,并主動向社會承諾,不斷改進工作作風。三是定期舉辦職業(yè)技術(shù)技能培訓,能過引進專家講授、實操培訓,提高了全系統(tǒng)的實務(wù)操作技能。    

盡管我市今年克服了經(jīng)濟下行、減稅降負和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革帶來的不利影響,也較好地完成了各項財稅工作任務(wù)。但是,從一年來的財稅運行情況分析,我市歷年存在的問題依然無法緩解,主要體現(xiàn)在:1、收支缺口不斷加大,重點項目資金和政策性調(diào)資、社保并軌和民生政策配套等剛性資金持續(xù)增加,財政資金供需矛盾更加突出。2、財政收入總量小,稅源少,稅收依賴土地、房地產(chǎn)行業(yè)明顯。3、社會維穩(wěn)、禁毒管理等臨時應急開支多,加大財政支出壓力。面對這些問題,我們將高度重視,加強調(diào)研,努力采取有效措施逐步加以解決。    

   二、2018年預算草案    

2018年我市財政預算編制的指導思想是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引,深入貫徹黨的十九大精神全面落實上級經(jīng)濟工作會議和市委十三屆四次、五次全會重要部署。全面貫徹落實新發(fā)展理念,打好“四大民生”攻堅戰(zhàn),補齊民生短板,提升基本公共服務(wù)水平,增強群眾幸福感、滿意度。積極培育財源,不斷鞏固和厚植發(fā)展優(yōu)勢;加大預算統(tǒng)籌力度,盤活財政存量資金;強化預算約束,提高預算執(zhí)行效率;優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),切實保障基本民生支出;嚴控一般性支出,增加基本公共服務(wù)供給;提高重點項目支出財力保障水平,強化債務(wù)管理,嚴控債務(wù)風險;繼續(xù)深化預算改革,充分發(fā)揮財政職能,促進陸豐經(jīng)濟加快振興發(fā)展。    

(一)2018年一般公共預算草案。    

按照上述指導思想和2018年我市經(jīng)濟社會發(fā)展計劃,落實市委、市政府要求的增長目標和稅收占比65%考核目標。2018年本級一般公共預算收入計劃為74140萬元,比上年增加6755萬元,增長10%。其中:稅收收入48190萬元,增長18.4%(國稅收入15560萬元,增長18.4%;地稅收入32630萬元,增長18.4%),非稅收入25950萬元,下降2.8%。    

全年一般公共預算總收入為705404萬元,其中:上級補助收入162462萬元、調(diào)入穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6542萬元、調(diào)入基金等收入90000萬元、收回存量資金統(tǒng)籌收入55000萬元、地方債務(wù)收入70000萬元、提前下達專項資金217572萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)???span lang="EN-US">29688萬元。剔除提前下達專項資金和上年結(jié)轉(zhuǎn)??詈?,本級財政資金安排計劃為458144萬元。    

根據(jù)收支平衡原則,2018年相應安排一般公共預算總支出為705404萬元,其中:一般公共預算支出700348萬元(本級安排支出453088萬元,比上年增加35116萬元,增長8.4%;提前下達專項資金和上年結(jié)轉(zhuǎn)??钪С?span lang="EN-US">247260萬元);上解支出2732萬元、地方債券還本支出2324萬元。    

2018年我市一般公共預算收入新增財力有限,按預算實際全年僅有可支配財力243144萬元(本級收入74140萬元、上級補助162462萬元、調(diào)入穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6542萬),而全年本級應安排支出為458144萬元(本級支出453088萬元、上解支出2732萬元、地方債券還本支出2324萬元),缺口達到21.5億元。因此,擬通過調(diào)入資金、爭取新增地方政府性債券收入、申請上級救助借款、收回存量資金和壓縮一般性支出等方式統(tǒng)籌使用,以滿足我市“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生、保重點、促發(fā)展”各項資金需要。主要項目如下:    

1、2018年本級一般公共預算支出按預算分類編報,項目如下:    

1)部門預算支出。    

2018年安排部門預算資金245600萬元,比上年預算增加47041萬元,增長23.7%。增長主要原因:(1)提高住房補貼標準增加近1億元,(2)按規(guī)定提取各單位在職人員養(yǎng)老并軌繳費增加近3億元(按在職人員工資20%計提),(3)調(diào)整工資和正常晉升工資增加5340萬元,(4)部門日?;緦m椊?jīng)費和部門項目經(jīng)費增加1698萬元。全年部門預算將全市單位財政供養(yǎng)人員、公務(wù)費、維持運轉(zhuǎn)的基本專項經(jīng)費、單位固定項目支出全部納入管理,共編制了人大辦等181個預算單位(含二級預算單位)的部門預算。今年納入部門預算供養(yǎng)人員29089人,比上年增加868人,主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)新招公務(wù)員和退役士兵安置增加120人、公安系統(tǒng)增加干警和協(xié)警326人、教育系統(tǒng)增加新聘教師378人。    

2)一般預算公共支出。    

2018年一般公共預算(公共支出)安排207488萬元,比上年預算減少6782萬元,下降3.2%。主要變動因素,一是少列上年調(diào)資準備金1.7億元,二是減少上年預安排養(yǎng)老并軌預留金0.6億元,三是增加民生配套資金和存量資金再安排支出1.3億元,四是增加其他專項支出近3200萬元,其中,公路局下劃地方管理人員及公用經(jīng)費暫列一般預算1830萬元。    

2、2018年本級一般公共預算支出按功能分類編報,主要項目如下:    

1一般公共服務(wù)支出37665萬元,增長11.9%。安排人員及公用經(jīng)費等基本支出23963萬元,其中,收費安排支出581萬元。項目支出13686萬元,主要安排:部門項目經(jīng)費2865萬元、稅收及非稅征收經(jīng)費5385萬元、困難單位補助等公共支出4000萬元等。增支主要是按在職人員工資20%提取養(yǎng)老并軌繳費和提高住房補貼標準等基本支出增支近4000萬元,根據(jù)政府決定增加稅收征收經(jīng)費等。    

2)公共安全支出31116萬元,增長6%。安排人員及公用經(jīng)費等基本支出23834萬元,其中,收費安排支出6533萬元。項目支出13686萬元,主要安排:一村一法律顧問配套138萬元、治安視頻運營維護480萬元、禁毒專項資金10500萬元。    

3)教育支出131944萬元,增長7.7%。安排人員及公用經(jīng)費等基本支出115550萬元,其中,收費安排支出556萬元。項目支出16394萬元,主要安排:高中職助學金配套1200萬元、校舍改造和公租房規(guī)費1500萬元、教育現(xiàn)代化建設(shè)配套1900萬元、校舍維修長效機制900萬元、強師工程800萬元、教師績效450萬元、教育費附加支出1950萬元(用于學校改薄、高考獎勵、行政事業(yè)人員培訓、學前教育、教育貼息和高考備考等)、龍山中學新校區(qū)工程建設(shè)2000萬元、存量資金再安排教育創(chuàng)強工程結(jié)算資金等5422萬元。    

4)科學技術(shù)支出522萬元,增長28.6%。安排人員及公用經(jīng)費等基本支出72萬元,項目支出450萬元,主要安排:扶持企業(yè)產(chǎn)業(yè)研發(fā)400萬元、科技普及45萬元??萍季忠蚝喜⑷肷虅?wù)局,上年開支已轉(zhuǎn)列商務(wù)部門支出,本年不再列此科目支出。    

5)文化體育與傳媒支出13020萬元,增長37.6%。安排人員及公用經(jīng)費等基本支出3047萬元,其中,收費安排支出145萬元。項目支出9973萬元,主要安排:農(nóng)村健身工程及養(yǎng)護100萬元、市民文化廣場工程結(jié)算資金500萬元、鎮(zhèn)級創(chuàng)文綜治補助2000萬元(納入鎮(zhèn)級基本財力保障)、鎮(zhèn)級創(chuàng)文綜治專項(環(huán)境保潔)1500萬元、存量安排新農(nóng)村示范建設(shè)資金5000萬元。增長較大原因主要是增加存量安排新農(nóng)村示范建設(shè)資金2000萬元。    

6)社會保障和就業(yè)支出59065萬元,增長2.9%。安排人員及公用經(jīng)費等基本支出33195萬元,其中,離退休人員工資30183萬元、收費安排支出53元。項目支出25394萬元,主要安排民生政策性配套資金:退伍軍人生活補助和維穩(wěn)1039萬元、基本養(yǎng)老保險基金補助1000萬元、基礎(chǔ)養(yǎng)老金補助配套5465萬元、職工欠薪應急周轉(zhuǎn)金500萬元、職業(yè)年金準備金3850萬元、高齡老人津貼960萬元、免除殯葬基本費592萬元、低保配套3142萬元以及五保、孤兒、殘疾人生活補助配套2938萬元等。    

7)醫(yī)療衛(wèi)生支出43878萬元,下降3%安排人員及公用經(jīng)費等基本支出17914萬元,其中,在職人員醫(yī)保費6396萬元、收費安排支出3868元。項目支出26439萬元,主要安排民生政策性配套資金:城鄉(xiāng)基本公共服務(wù)配套2501萬元、行政事業(yè)單位退休人員醫(yī)療保險3750萬元、城鄉(xiāng)醫(yī)療保險配套9232萬元、醫(yī)療救助配套2585萬元、計生專項767萬元、農(nóng)村婦女“兩癌”檢查費389萬元等。下降主要原因是上年企業(yè)捐贈甲子醫(yī)院建設(shè)列支7000萬元,剔除后,實際醫(yī)療衛(wèi)生支出增長應為14.7%    

8)節(jié)能環(huán)保支出7574萬元,下降24.6%。安排人員及公用經(jīng)費等基本支出395萬元,其中,收費安排支出40萬元。項目支出7179萬元,主要安排:污水處理廠處理費2200萬元、存量資金再安排村村通自來水工程資金3368萬元、其他環(huán)保項目配套準備金1320萬元。下降原因主要是2017年支持市政建設(shè)投資公司統(tǒng)籌整合城市發(fā)展支出6000萬元,剔除后,節(jié)能環(huán)保支出增長應為87.1%。    

9)城鄉(xiāng)社區(qū)管理支出39712萬元,增長5.8%。安排人員及公用經(jīng)費等基本支出7353萬元,其中,收費安排支出5209萬元。項目支出32359萬元,主要安排市重大項目前期資金、重大項目建設(shè)資金、市政道路建設(shè)、市政基礎(chǔ)設(shè)施維護和其他工程結(jié)算應付款等。    

10)農(nóng)林水支出46432萬元,下降6.7%。安排人員及公用經(jīng)費等基本支出5385萬元,其中,收費安排支出170萬元。項目支出40847萬元,主要安排:農(nóng)村公共服務(wù)平臺建設(shè)2180萬元、新農(nóng)村建設(shè)示范經(jīng)費400萬元、農(nóng)村土地確權(quán)和產(chǎn)權(quán)改革經(jīng)費1000萬元、農(nóng)村基層組織保障和村監(jiān)委員補貼11064萬元、一事一議資金200萬元、精準扶貧配套資金1000萬元、存量再安排農(nóng)林水支出及油價補貼資金20873萬元等。下降主要原因是少安排農(nóng)村公共服務(wù)平臺建設(shè)資金3730萬元。    

11)交通運輸支出8969萬元,增長7.2%。安排人員及公用經(jīng)費等基本支出3671萬元,其中,收費安排支出16萬元。項目支出5297萬元,主要安排:火車站進站公路及市政配套工程結(jié)算款365萬元、公路安全生命工程配套400萬元、廈深鐵路融資應付本息2800萬元、其他道路預計投入700萬元。增加公路局下劃地方管理人員工資和公用經(jīng)費暫列一般預算1830萬元。    

12)國土資源氣象等支出4772萬元,增長18%安排人員及公用經(jīng)費等基本支出4289萬元,其中,收費安排支出2894萬元。項目支出483萬元,主要安排:安排國土海洋等公共支出400萬元等。    

13)住房保障支出13274萬元,增長216.8%。安排人員及公用經(jīng)費等基本支出10439萬元,其中,住房公積金支出10309萬元、收費安排支出130萬元。項目支出2835萬元,主要安排:棚戶區(qū)改造工程688萬元、保障房續(xù)建工程和結(jié)算525萬元、教師公租房建設(shè)816萬元。增長較大主要原因是上年為增加教育支出考核數(shù),調(diào)整用于教育住房公積金和公租房支出5866萬元列支教育科目,按同口徑計算,住房保障支出增長應為32%。    

14)糧油儲備管理事務(wù)5651萬元,增長82.5%。安排人員及公用經(jīng)費等基本支出290萬元,項目支出5361萬元,主要安排:地方儲備糧利息、輪換差價及費用3590萬元,新增糧食東橋倉庫建設(shè)配套444萬元、消化糧食財務(wù)歷史掛賬和利息1300萬元等。增長較大主要是糧食輪換差價虧損按政策計算比2017年增支安排1000萬,新增消化糧食財務(wù)歷史掛賬1000萬元。    

15)其他支出5728萬元。安排人員及公用經(jīng)費等基本支出585萬元,其中,收費安排支出500萬元。項目支出5143萬元,主要安排:春節(jié)和困難補助4000萬元、組織部等單位社會聯(lián)系工作經(jīng)費400萬元、存量再安排支出資金713萬元。    

16)債務(wù)付息支出2324萬元。按地方新增債券資金82954萬元,按規(guī)定利率計算應付利息2324萬元。    

(二)2018年政府性基金預算草案。      

2018年政府性基金總收入計劃178613萬元,本級基金收入計劃152204萬元,比上年增長74.7%,其中,土地出讓和補繳土地價款127807萬元,比上年增長98.2%;上級結(jié)轉(zhuǎn)和補助收入26409萬元。政府性基金總支出相應安排178613萬元,其中,政府性基金支出112613萬元,比上年增長19.4%,調(diào)出資金66000萬元(彌補一般公共預算收支缺口)。    

(三)國有資本經(jīng)營預算草案。      

2018年,我市國有資本經(jīng)營預算收入計劃500萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)107萬元,合計607萬元。安排國有資本經(jīng)營支出607萬元,主要安排用于化解國有企業(yè)歷史遺留問題。    

三、銳意進取,推動陸豐經(jīng)濟加快振興發(fā)展。    

2018年是全面建成小康社會決勝期開局之年,我們將認真落實市委十三屆四次全會的決策部署,深入研究破解陸豐發(fā)展不平衡不充分的問題,以發(fā)展眼光看待陸豐的短板和優(yōu)勢,準確把握陸豐發(fā)展中的“變”與“不變”,用好陸豐發(fā)展的內(nèi)力和外力,充分調(diào)動一切積極因素,用好一切有利條件,主動適應和引領(lǐng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài),依法理財,深化財政改革,完善財政體制,科學統(tǒng)籌財力,突出抓重點、補短板、強弱項,凝聚起同心建設(shè)陸豐、推動發(fā)展的磅礴力量。    

(一)強化征管和預算約束,加大財政資金統(tǒng)籌。進一步規(guī)范預算管理工作,增強收支管理的主業(yè)意識,推動財政收入基本與經(jīng)濟增長速度相適應,確保財政平穩(wěn)運行。一是加強新常態(tài)下財政經(jīng)濟運行分析,及時做好稅源變動的監(jiān)測,規(guī)范收入征管秩序,依法依規(guī)組織收入,堅決防止和杜絕收“過頭稅”、“空轉(zhuǎn)”等收入行為,進一步提高收入質(zhì)量;二是加強支出管理,嚴格執(zhí)行預算法,增強預算嚴肅性,強化預算約束力。嚴格按照《陸豐市人民政府關(guān)于印發(fā)陸豐市財政支出管理暫行辦法的通知》(陸府[2016]49號)規(guī)定,繼續(xù)完善支出管理制度,完善撥付審批程序,增強財政資金使用效益;三是加大統(tǒng)籌財政資金和盤活存量資金力度。按上級有關(guān)文件精神,政府性基金將按不低10%調(diào)入一般公共預算,國有資本經(jīng)營預算調(diào)入一般公共預算的比例也不低于30%。按規(guī)定收回財政沉淀資金和不需再使用的財政專戶資金,統(tǒng)籌用于經(jīng)濟社會發(fā)展急需資金支持的領(lǐng)域。    

(二)確實轉(zhuǎn)變理財理念,支持發(fā)展社會經(jīng)濟。發(fā)揮財政資金引導效應,突出財政對供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的支撐作用,集中攻堅,補齊短板,需要財政部門多渠道培植新稅源。一是推行以政府投資、貼息、補貼等多種形式為主體的財政政策體系,積極支持實體經(jīng)濟發(fā)展和提升改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè);二是創(chuàng)新融資渠道,將財政手段與貨幣手段相結(jié)合,積極引導社會資金推進重點項目建設(shè)和產(chǎn)業(yè)升級;三是搭建好融資平臺,繼續(xù)加強與商業(yè)金融機構(gòu)接洽,爭取商業(yè)性貸款用于國道324線兩側(cè)、火車站進站路周邊區(qū)域和園區(qū)土地整備,完善基礎(chǔ)設(shè)施配套,并通過盤活資產(chǎn),整合資源,提高國有資產(chǎn)營運效益,加快產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)和城區(qū)擴容提質(zhì),為城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)注入活力。                 

(三)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),保障民生重點支出。以補齊我市社會民生事業(yè)短板為切入點,兜底線、保民生,為市委、市政府的重點工作部署提供資金保障。一是深入實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,按照“八個統(tǒng)一”要求,我們將統(tǒng)合上級專項資金投入新農(nóng)村建設(shè),預計今年我市將投入新農(nóng)村建設(shè)各類資金7億元。二是支持“三大抓手”建設(shè),2018年計劃投入4億元,用于加快交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)和中心城區(qū)擴容提質(zhì),以提升我市招商引資承載和吸引力。三是支持“四大民生”支出,補齊民生短板,提升基本公共服務(wù)水平。2018年計劃投入27億元(含上級追加專項資金),用于教育攻堅、衛(wèi)生攻堅、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和脫貧攻堅,以推動民生事業(yè)新提升。四是支持“四大環(huán)境”建設(shè),2018年本級計劃投入5.4億元,用于城鄉(xiāng)、社會、政務(wù)和生態(tài)環(huán)境整治,其中用于禁毒專項資金1.05億元。    

   (四)深化財政體制改革,改革創(chuàng)新管理方式。按照上級財政部門和市委、市政府關(guān)于深化財政體制改革工作部署,協(xié)調(diào)推進各項財政體制改革。一是深化預算管理改革。進一步完善政府預算體系,加大政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算與一般公共預算的統(tǒng)籌力度;全面實施預算績效管理,推進績效管理制度化、信息化、標準化建設(shè),探索重大項目事前績效評估機制,將結(jié)合項目庫建設(shè)完善項目入庫績效目標審核機制;進一步細化預算編制,政府總預算和部門預算全部按功能分類細化到項級科目,一般公共預算的本級支出細化到經(jīng)濟分類;全面落實部門預決算批復和公開工作,嚴格按照規(guī)范模式集中公開,確保預決算公開不留死角。二是深化國庫集中支付制度改革。繼續(xù)推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付改革全面鋪開;加強事業(yè)單位集中支付管理和財務(wù)實時監(jiān)管,實現(xiàn)預算執(zhí)行在線監(jiān)督和專項資金實時在線聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督,完善新的政府財務(wù)綜合報告體系分析。三是統(tǒng)籌推進財政各項改革。推進村組賬鎮(zhèn)代管工作落實,計劃今年在全市1234個村組織開展村組賬鎮(zhèn)代管工作,規(guī)范基層財務(wù)核算,夯實村級管理體制;積極開展財政內(nèi)部控制工作,建立財政內(nèi)部控制組織管理架構(gòu);加快實施機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度,做好銜接工作;配合推進行政事業(yè)性收費改革,規(guī)范政府購買服務(wù)等改革。四是全面推進金財工程建設(shè),在繼續(xù)完善國庫集中支付系統(tǒng)一體化、財政支出在線監(jiān)管系統(tǒng)基礎(chǔ)上,計劃在線實現(xiàn)與銀行、單位的電子印章、電子憑證等網(wǎng)上無紙化辦公系統(tǒng)。另外,今年已建設(shè)并投入使用部門決算網(wǎng)絡(luò)編報、政府采購管理等信息化新系統(tǒng),方便全市各部門在網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)相關(guān)業(yè)務(wù)辦理。全市財政項目庫系統(tǒng)也初步形成,接下將出臺我市項目庫管理制度,全方面加強財政資金項目管理,便于年度預算和中期財政規(guī)劃的編制工作,推動財政管理提質(zhì)增效。    

(五)堅持依法理財,完善財政監(jiān)管體制。改進作風,加強財政監(jiān)管工作,提升財政工作效能。一是加強資金監(jiān)管。以制度規(guī)范為基礎(chǔ),建立健全預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督和績效考評四位一體得資金監(jiān)管模式,實施事前審核、事中監(jiān)控、事后檢查的全過程動態(tài)監(jiān)督機制。二是自覺接受同級人大、審計部門的監(jiān)督。結(jié)合“財政預算實時在線”監(jiān)督系統(tǒng)建設(shè),逐步建立從預算編制到預算調(diào)整、預算執(zhí)行到?jīng)Q算的動態(tài)監(jiān)控體系,完善部門預算執(zhí)行變化的各項基礎(chǔ)信息向人大常委會機關(guān)報告和審計部門報送制度。三是加強機關(guān)作風建設(shè)。推行三級崗位職責承諾制度,逐級傳導責任壓力;自覺接受社會各界監(jiān)督,著力解決不作為、慢作為、亂作為等突出問題,縮短辦事時限,全面提高行政效能。    

各位代表,2018年為逐步解決我市發(fā)展不平衡不充分的問題,我市財政運行將面臨不少困難和挑戰(zhàn)。要完成財政預算收支和改革管理工作,任務(wù)艱巨繁重。我們堅信在市委、市政府的堅強領(lǐng)導下,在市人大及其常委會的監(jiān)督支持下,認真聽取人民政協(xié)的意見和建議,增強緊迫感,堅持因勢利導,堅定信心,主動作為,就一定能圓滿完成今年各項預算任務(wù)。

1.2017年公共預算執(zhí)行情況表.xls

2.2018年公共預算表(草稿).xls

3.2018年部門預算表(草案) .xls

4.2017年基金執(zhí)行表和2018年基金預算表(草案).xls

5.2018年國有資本經(jīng)營預算表(草案).xls

6.2018陸豐市年度“三公”經(jīng)費表.xls

7.債務(wù)管理限額余額表.xlsx


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